НДФЛ у нерезидента с выплаты в январе за декабрь

Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.129) У нас имеется нерезидент, работа дистанционная на территории Казахстана. До настоящего времени его доход не облагали НДФЛ. Теперь, с 2024го года применяется обычная ставка — 13% или 15% с доходов от 5 млн рублей в год (пп. «а» п.21 ст.2 закона от 31.07.2023 №389-ФЗ). Сроки выплаты з/п у нас 25го и 10го. Вторую часть з/п за декабрь будем выплачивать 10.01.2024г., соответственно для НДФЛ это будет доход января – нужно удержать НДФЛ. Как правильно сделать настройки в 1С ЗУП, чтобы месяц декабрь разбить с ндфл и без ндфл ? С аванса в декабре НЕ удерживается НДФЛ, а со второй части декабря в январе удерживается НДФЛ (просто поменять на «резидент» во вкладке налог на доходы) ?

КОМПЕНСАЦИИ ОТПУСКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ВКС-НЕРЕЗИДЕНТА

Добрый день! Сотрудник высококвалифицированный иностранный специалист (нерезидент) . НДФЛ с зарплаты удерживаем по ставке 13%. При выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении какую ставку НДФЛ применять? В программе 1С 8.3 ЗУП считает 30%

Натуральный доход для сотрудников работающих по патенту

Добрый день, ЗУП 3.1.21.36. Сотрудникам частично оплачивается питание. Настройили Натуральный доход. В начислении указали Назначение начисления = «Доход в натуральной форме». Сотрудники все работают по патенту. Программа при начислении ставит НДФЛ 30%. Пришло письмо из ФНС, что необходимо 13%. Можете подсказать, обоснованность таких требований? Стоит ли нам поменять в начислении, что это оплата труда в натуральной форме?

Перерасчет НДФЛ , уменьшился НДФЛ по ставке15% и увеличился по ставке 13%. Как отразить в 6-НДФЛ?

Здравствуйте Во втором квартале «операцией учета НДФЛ» был ошибочно начислен доход 44 383,56руб. с кодом 1010 и соответствующий ему НДФЛ по ставке13%.-5770 руб. Сейчас обнаружилась эта ошибка. Документ был сторнирован и сделан корректирующий отчет за 6 месяцев 6-НДФЛ. Сделан перерасчет НДФЛ. Т.к. в третьем квартале, сумма заработной платы превысили 5000000, получилось так, что из-за уменьшения налоговой базы на сумму ошибочно начисленную во втором квартале перераспределился НДФЛ по ставкам: c суммы до превышения налог увеличился на 5770, а с суммы превышения налог уменьшился на 6657руб. Сделала корректирующий отчет за 9 месяцев где показан излишне удержанный и недоудержанный налог по разным ставкам. Проверку отчет проходит Результирующий налог у нас получается 5770-6657=887 к возврату, но в операции перерасчета НДФЛ это автоматически не заполняется. Теперь в отчете 6-НДФЛ за год также отражаются те же суммы по удержанному и недоудержанному налогу по разным ставкам , но проверку отчет не проходит, ругается правда только на сумму 5770 Вопрос: Можно ли как то перезачесть эти суммы. Чтобы в результате выходил налог к возврату в сумме 887 руб. и как это сделать, чтобы правильно сформировался 6-НДФЛ авствуйте

Налоговая база для 13 и 15%

Добрый день! как можно повлиять на определение налоговой базы в отчетах 6НДФЛ и 2 НДФЛ по разным ставкам? В статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html написано, что доходы дня перехода распределяются пропорционально их вкладу в облагаемые базы по 13% и 15%. Но у нас есть случаи, когда такое распределение произошло не корректно, причем по общим доходам, видно что НДФЛ по разным ставкам рассчитан правильно, но при умножении базы, которая определилась в отчетах, на процент ставок, полученная сумма не сходится с исчисленным НДФЛ. Такое возникает, если у сотрудника помимо превышения в 5 млн есть еще смена КПП.

НДФЛ по премии

Добрый день Приношу извинения, но опять вопрос по премии Начислена в декабре 21г Дата выплаты неизвестна в 2022г Какую дату проставить? Каждый раз заходить в документ Премия и менять дату на следующий месяц? (пока не выплатим) От даты зависит в каком месяце сядет доход от этой премии (это важно т.к возникает 15%по НДФЛ) Например если выплатили бы в январе то с начало года с учетом дохода от премии за декабрь возникает 15% Если дата февралем то с февраля 15%

НДФЛ с материальной помощи

Добрый день. Сотруднику выплатили 20 января 22 г. материальную помощь. При выплате дохода удерживается НДФЛ в размере 30%. А надо 13%. Сотрудник гражданин Беларусь, статус налогоплательщика «Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС». Сотрудник работает у нас с 2017 года. Помогите исправить ошибку. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.336)

2-НДФЛ

Сотруднику, у которого доход превысил 5 млн. рублей в октябре 2021г. в декабре выдан детский новогодний подарок и выплачена материальная помощь (МП). И новогодний подарок, и МП в пределах 4000 рублей, т. есть НДФЛ не облагается. В программе ЗУП 3.1 (3.1.20.97) при формировании 2-НДФЛ оба начисления попадают в раздел «Доходы, облагаемые по ставке 13%» Правильно ли это? Не должны ли эти суммы попадать в раздел «Доходы, облагаемые по ставке 15%» ?

НДФЛ

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.20.96 Сотрудник получил подарок, в законе сказано, что сумма подарка не входит в лимит. Для резидентов РФ в лимит 5 млн руб. не входят доходы: от продажи имущества, кроме ценных бумаг; от стоимости подарков, также за исключением ценных бумаг; от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению А в ЗУП при расчете получаем — Доход . 5 001 000 + подарок 12000, а Облагается 15% сумма 9000 ( 4000 вычет) , а по законодательству 15% должно взяться с 1000 (подарок не должен входить в лимит). Это ошибка 1С ЗУП или я не правильно закон понимаю?