6 НДФЛ

Добрый день! Восстанавливаю учет у ИП , Формирую декларацию 6-НДФЛ , программа неверно заполняет отчет. В ОСВ по 70 счету на 01.01.23 года сальдо 0 . Формирую анализ зарплаты по сотрудникам , выходит по нескольким сотрудник не нулевое сальдо. Уточните как найти регистры где формируется этот остаток? как я понимаю поэтому и при заполнении ведомости на выплату неверно заполняются суммы .

Выплата долга

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Сотрудница уволилась в июне 23 года. С незапамятных времен у нее тянется 100 в расчетных листках. Решил Переносом данных по 3-м регистрам закрыть этот долг, но как создать ведомость и выплатить ей эти 100 рублей допустим в этом январе не понимаю. Скрины предлагаю.

Регистр по выплате з.п. в бухгалтерии

Добрый день! Получила компанию после аутсорсинга, в которой з.п. вроде считали, но как-то не так, как надо. Отчетность в программе не делали. Выплаты, скорее всего, делали вручную, т.к. сейчас после расчета в выплату подгружается портянка с 2020 года. Хочу начать вести учет полностью в программе, но с выплатами просто беда, помогите, пожалуйста, разобраться, как мне очистить информацию по регистрам с 2020 года? Чтобы с НГ суммы выплаты и НДФЛ заполнялись корректно. Заранее спасибо!

Возврат сотрудником излишне уплаченной суммы

Добрый день! в феврале сотруднику была выплачена лишняя сумма. сотрудник в кассу вернул излишне выплаченную сумму (.Оформили приходный кассовый ордер с видом операции прочий приход и выбрали счет 70) , но при начислении и выплате в следующем месяце программа как-будто не видит . что сотрудник верную деньги в кассу . Может нужно еще регистр какой-нибудь создать?

Непонятные удержания из зарплаты, суммы к выплате не соответствуют расчетной ведомости.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.19), ОСНО Добрый день. В документах Начисление зарплаты (аванс и окончательный расчет) расчет проводится правильно. Но в ведомостях на выплату в банк у сотрудника Федорова ставятся неправильные суммы и в аванс, и в зарплату, в итоге получается ежемесячное удержание с этого сотрудника. Исполнительных листов у Федорова нет, как нет и других задолженностей перед предприятием. Прилагаю скрины расчета аванса за декабрь, ведомости на выплату, и краткий свод начислений и удержаний, из которого видно, что других удержаний, кроме НДФЛ нет. Прошу помочь разобраться, где закралась ошибка.

Выплата заработной платы

Добрый день. ПОдскажите как бороться с такой штукой. При формировании ведомости по выплате заработной плате неправильно заполняются суммы выплат. В расшифровке выплат подтягиваются непонятные суммы прошедших лет, видимо застряли в каком-то регистре. Скажите как удалить непонятные суммы, в какой регистр зайти и ликвидировать их. Спасибо

Оформление ведомости без оформления начисления аванса.

Добрый день! ООО на ОСНО. Директору срочно понадобились деньги и в 1С Бухгалтерия была оформлена ведомость на выдачу в банк и было списание с расчетного счета на карту директора. Начисление аванса при этом не было сделано, соответственно и вычета НДФЛ не было произведено. Теперь эта сумма постоянно выскакивает при формировании ведомостей, нарушает начисление НДФЛ. Что мне сделать, чтобы исправить ситуацию с этой выдачей? Оформить начисление аванса задним числом в феврале? И можно ли вообще в 1 С Бухгалтерии без ЗУП так делать? Или обязательно должно быть сначала начисление аванса, затем ведомость и затем перечисление с расчетного счета? Боюсь, что проблема будет продолжаться и в следующем году.

ПЕРЕНОС ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Добрый день! ЗУП_1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия_1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Подскажите пожалуйста. Летом был уволен сотрудник с табельным номером 10 и по нему выскочила задолженность 1,00 руб. Через месяц этот сотрудник принялся на работу вновь, но уже под другим табельным номером 49. Чтобы убрать по сотруднику задолженность воспользовались Вашим ответом (Ссылку предоставляю), https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/perenos-zadolzhennosti-6.html выбрали второй способ: (б) по старому сотруднику списываем задолженность (условный «Возврат сотрудником задолженности» из раздела «Выплаты»), а по новому формируем документ «Начальная задолженность по заработной плате» (раздел «Главное» — Данные на начало эксплуатации)) После синхронизации ЗУП с Бухгалтерией погашение задолженности по старому табелю ни по новому не перенеслось . Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы в Бухгалтерии отразилась эта операция.