Сторно отпуска

Добрый вечер, увольняем сотрудника в увольнении сторнируются отпускные (вырлачены авансом) выплаченные в период работы в другом филиале (в июне был межфилиальный перевод), ифнс различные, подскажите порядок действия в данной ситуации, дохода по филиалу по которому происходит сторно отпускных нет, по текущему есть зп за сентябрь. Вопрос очень срочный.

Изменение статуса работника по НДФЛ на нерезидента. Дивиденды. Удержание долгов по НДФЛ . 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Добрый день. Сотрудник 15 сентября 2022 г. превратился в нерезидента по НДФЛ. Зарплата, например, 1 млн руб в месяц. Январь-Май 2022 г НДФЛ был 13%. С 1 июня по август у него удерживался НДФЛ уже 15%. Как это все сейчас в сентябре надо проводить в ЗУПе, когда НДФЛ стал 30% со всего дохода с начала года? Я так поняла, что надо в Сотрудниках у него поменять статус на нерезидента с 01.01.2022 г. При начислении зарплаты за сентябрь программа пересчитала его НДФЛ с начала года уже по 30%. Правда довольно криво. Пришлось подправлять вручную. Но как удерживать этот НДФЛ из его последующей зарплаты (разрешено не более 20% в месяц), ведь до конца года не выберу? Возможно ли это делать частями из его зарплат за сентябрь-декабрь? Эти удержанные куски НДФЛ будут видны в платежной ведомости? Как будет выглядеть в данном случае 6-НДФЛ за 9 месяцев и за год? Сформировала 2-НДФЛ по сентябрь, программа видит исчисленный со всего дохода с января по сентябрь 30% НДФЛ, удержанный НДФЛ в размере 13 %, 15% , и уплаченный 650 тыс 13% НДФЛ (с января по май), это видим на закладке 30% и 450 тыс — 15% НДФЛ (с июня по август) . А какое наказание если удержать более 20% из зарплаты? В октябре также собираются выплатить помимо зарплаты за сентябрь этому сотруднику (уже нерезиденту под 15% НДФЛ) дивиденды около 3 млн руб. Можно ли удержать с них тот самый недостающий зарплатный НДФЛ (30 %)? Если да, то как это провести в программе? Спасибо за помощь.

Ошибка в ЗУП 3.1 – лишняя аннулирующая справка в корректировочном 6-НДФЛ

Добрый день. Подскажите, есть ли информация от разработчиков по данному вопросу? Проблема описана в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/oshibka-v-zup-3-1-lishnyaya-annuliruyushhaya-spravka-v-korrektirovochnom-6-ndfl.html В чем в данном случае ошибка? В том, что в данном случае не должна создаваться аннулирующая справка или ошибка в контрольных соотношениях?

Корректировка годового отчёта 6-НДФЛ

Добрый день. Возникла необходимость отправить отправить корректировку 6-НДФЛ за 2021г. Отчёт сформировала, но не получается распечатать и выгрузить, т.к. есть следующие ошибки: 1. Скрин 1 — приложение 1 содержит неуникальные номера справок (два сотрудника выпадают в ошибку). Я проверила, что справки при первичной подаче были с теми же номерами. На втором скрине прилагаю — одна справка аннулирующая, вторая с корректировкой 1 (при первичной подаче был неверный код гражданства). 2. 3й скрин — не совсем понимаю что он с чем сравнивает. В приложении 1 я подаю не все справки — подаю только одну полностью аннулирующую (раздел 1 и 2 тоже, соответственно, откорректирован в меньшую сторону на эту сумму), две справки аннулирующие и они же — корректировочные (это как в п.1), и 5 просто корректировочных (удаляла мат.выгоду). Что означает эта ошибка?

6-НДФЛ и переход в другую ИФНС с дек.2021

Организация перешла с дек.2021 в другую ИФНС. При формировании 6-НДФЛ за 2021 г по первой налоговой с янв. по ноябрь — ошибка. См. файл. По другой налоговой за дек.2021 отчет формируется без ошибок. Все отчеты из раздела Налоги и взносы формируются без ошибок. Диагностика базы с переиндексацией выполнена.

Перечисленный НДФЛ по сотруднику, утратившему статус резидента в отчете 6-НДФЛ (Приложение 1)

Добрый день! ЗУП 3.1.18.337 Сотруднику, принятому в сентябре 2021 установили статус резидента и рассчитывали НДФЛ по 13%, потом в декабре его пересчитали как нерезидента, установили статус с сентября и в декабрьской зарплате доудержался остаток по НДФЛ. Сейчас в приложении 1 6-НДФЛ доход по сотруднику встает по 30%, но перечисленный НДФЛ встает не весь, ведь ведомости проведенные до пересчета были проведены по 13%, получается они и не попадают в отчет как перечисленный налог. Как поступить в данной ситуации?

Удержанный НДФЛ в Приложении отчета 6-НДФЛ меньше начисленного и перечисленного по каждому сотруднику, а в Разделе2 НДФЛ верный

Добрый день! Релиз 3.1.20.97, формирую отчет 6-НДФЛ февралем, после выплаты ЗП за декабрь. В отчете, в Разделе 2, НДФЛ удержанный равен начисленному, но по каждому сотруднику в Приложении удержанный меньше ровно на сумму НДФЛ за один месяц с полного оклада. В отчетах «Сводная справка 2-НДФЛ», «Анализ НДФЛ по документам основаниям» в колонке «Осталось удержать» сумм нет, Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать, может ли это быть связано с непоследовательным проведение документов? Спасибо. С уважением, Ирина