Ресторан продает отработанное фритюрное масло. Мы обязаны утилизировать отработанное масло. Является ли эта операция услугой общественного питания? Имеем ли мы право заявить льготу по НДС на эту реализацию? Выручка от продажи масла составляет 0,016% от общей выручки.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Продажа отработанного масла (как и иных отходов производства) не считается услугой общественного питания.
В бухгалтерском и налоговом учёте такая операция отражается как реализация прочего имущества либо как продажа возвратных отходов.
Поскольку освобождение от НДС распространяется только на услуги общепита, на продажу имущества (в том числе отходов) оно не действует.
Таким образом, реализация масла — это отдельный вид деятельности, не подпадающий под льготу по НДС.
Дополнительно:
Освобождение от НДС в 1С
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Спасибо за ответ. Будем сдавать уточненные декларации. Как нам исправить: доначислить дополнительно 5% или переделать выставленные УПД с выделением НДС? Покупатель рассчитался за поставки в полном объеме.
Если покупатель не будет доплачивать сумму НДС, то в корректировочных сч/фактурах её нужно выделить НДС из цены договора расчетным путем (цена договора * 5/105% — сумма НДС).
Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС?
На основании реализации вам нужно создать документ Корректировка реализации — Исправление в первичных документах
В строке После изменения выделить НДС расчетным путем и выписать исправленный сч/фактуру (смотрите вложение)
Материалы по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Спасибо. В корректировке реализации не дает изменить ставку НДС, только кол-во и суммы. НДС стоит общий и для первичного документа и для исправляемого. Если в первичной декларации в книге продаж данных не было, нам все равно надо корректировать через доп.листы?
Все корректировки по НДС отражаются в доп. листах, потому да, нужно корректировать через доп. листы.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо вам, вы мне очень помогли.