Добрый день, версия программы 3.1.9 КОРП.В марте сотруднику по договору ГПХ были ошибочно проведены 2 акта и начислена двойная зарплата. Как правильно сделать корректировку начислений за март в июне.Ввод перерасчета в мае не повлиял на начисление, сумма излишне начисленная не сторнировалась
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Договор ГПХ
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ строка 110 Добрый день! иногда начисляем в текущем месяце доход за предыдущий месяц (разовые доплаты суммой по приказу). То есть за март,…
- Корректировка дохода Добрый день! В марте была начислена заработная плата, состоящая из оклад+ ежемесячная премия+подарки в натуральной форме+разовая премия к празднику. При…
- Начисление заработной платы и расчёта при увольнении умершему сотруднику. Добрый день! Сотрудник умер 07.04.2022г. За март заработная плата ещё не была начислена. За март начислены были только отпускные, с…
- Начисление больничного листа 1 апреля была начислена и выплачена зарплата за март . В апреле поступил б/л одного из сотрудников ( с 28…
Статьи по этой теме
- Создание ведомостей из документа«Начисления зарплаты и взносов» (ЗУП 3.1.9) В документе Начисление зарплаты и взносов появилась команда Выплатить , по которой можно создать ведомости на выплату начисленной зарплаты. При…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
- Новые возможности по учету нерабочих дней в ЗУП 3.1.13.146 Коллеги, мы записали видеодополнение к статье "Варианты расчета оплаты труда в ЗУП 3 в связи с введением нерабочей недели с…
- Компенсация отгулов при увольнении в ЗУП 3.1 Видео: Компенсация отгулов при увольнении Видео: Как определяется стоимость дня (часа) берется для компенсации отгулов При увольнении нужно компенсировать сотрудникам…
Здравствуйте! К сожалению, никакой типовой возможности пересчитать начисление по договору ГПХ не реализовано.
Уточните, у этого договорника еще будет начисления по договору и есть ли они в Июне? Излишне начисленную сумму он вернет или она пойдет в зачет будущих начислений по договору?
Добрый день, да у этого сотрудника был закрыт акт выполненных работ за май на 18000, но выплатили мы ему 6000 руб, за минусом переплаты в марте,и так как не сделана корректировка начислений за март , долг за предприятием 12000. а с 1 июня сотрудник принят в штат.При выгрузке зп за май в программу7,7 осталось кредитовое сальдо по данному сотруднику.не находим вариантов исправления
Добрый день! Уточните, пожалуйста, получается, что в ЗУП сальдо по нему нет? Только в бухгалтерской программе?
Добрый день. в зуп так же долг за предприятием
Добрый день! Поняла. Сейчас надо сделать начисление «с минусом».
Для этого можно создать еще один акт выполненных работ в июне на 0 руб., в документе Начисление зарплаты или Начисление по договорам скорректировать сумму а отрицательную (можно и в самом Акте отразить отрицательную сумму, но в Начисление она все равно не подтягивается, потребуется скорректировать сумму вручную). После этого перерассчитаются НДФЛ и взносы.
Я не случайно спросила, будет ли еще начисления в текущем и будущих периодах. Это важно, потому что повлияет на учет взносов и НДФЛ. Если начислений не будет, то взносы должны «лечь» в тот период, в котором было исходное начисление, и нужно будет сдать корректирующие отчеты. Есть еще возможность отразить перерасчет Маем, чтобы не подавать корректировки? Если да, то вводите документ Маем.
Для целей НДФЛ: мы же удержали с сотрудника НДФЛ с тех излишне исчисленных сумм, показали его в отчетности и перечислили в бюджет. Теперь мы должны зачесть или вернуть эти суммы. В Мае при выплате Вы учти переплату. А что у нас с НДФЛ? Из-за него в такой ситуации часто возникает пересортица.
Предлагаю начать: сформируйте отрицательное начисление. После этого покажите мне расчетный листок и справку 2-НДФЛ по сотруднику.
Если что-то не понятно — спрашивайте!
Добрый день, отрицательное начисление сформировала за текущий месяц июнь, но не получилось по договору ГПХ, так как сотрудник с 1.06.2019 принят в штат, а обычное начисление зарплаты и взносов, расч.лист прилагаю, а вот со справкой 2 ндфл не пойму пока, работа по договорам в справке отражается месяцем позже и не видно корректировки по ндфл
Здравствуйте! У Вас сторно прошло по Оплате по окладу, это не верно, должно по договору на вкладке Договоры. Покажите вкладки Начисления зарплтаты и взносов : Начисления и Договоры. Вы ввели Акт, как я писала?
2 ндфл
взносы
Добрый день, ввела 0-вой акт, заполнила отрицательную вкладку договора в начислении.ндфл скорректирован ,это видно в регистре , а вот взносы в начислении пересчитались, но это не отразилось в карточке взносов, вероятно отразиться когда будет общее начисление за июнь, как штатному сотруднику?
Здравствуйте! Прошу прощения за долгое ожидание ответа!
Да, Вы правильно ввели отрицательное начисление.
Ожидается, что отрицательные суммы взносов, как и отрицательный НДФЛ, рассчитаются в документе, которым введен акт. Но да, они все равно должны учесться при расчете основного сотрудника. Сейчас нужно рассчитать зарплату основного сотрудника, можно в этом же документе. После этого снова сформируйте расчетный листок и реестры.
начисление
ндфл
взносы 2
спасибо
Добрый день! Все получилось?