Исправление ставки НДС в документе реализации Выкуп комиссионера, уточненная декларация по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нина Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. После сдачи декларации по НДС за 4-й квартал обнаружила ошибку в заполнении счета-фактуры к выкупу «Озона». У нас есть товар с 10% и с 20% НДС. У «Озона» не всегда верная информация по ставкам НДС, а УПД по выкупу они формируют сами, нам присылают только файл. Когда проводила реализацию по выкупу в 1С, то по товару с НДС 10% в базе заполнилось по данным из нашей базы, то есть 10%, а у «Озона» на тот же товар 20%. Я хочу исправить у нас, чтобы совпадало с данными «Озона». Провела это как исправление в первичных документах. При этом выбрать «Отражать корректировку во всех разделах» нет возможности. Есть только «Только в учете НДС». И дальше непонятно, как отразить исправление в доп. листах книги продаж? В движении документа ручной корректировкой ставила «Да» в графе «Запись дополнительного листа», но счета-фактуры туда все равно не попадают. Что я делаю не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (25)
  1. Здравствуйте, Нина!

    Проверила вашу ситуацию у себя в базе.
    Провела реализацию со ставкой НДС 10%, сдала декларацию за 4 кв. 2025
    На основании реализации создала Корректировку реализации, во всех разделах учета выбирается.
    Указала ставку НДС 20%.
    Зашла в движение документа, вкладка НДС продажи: запись доп. листа — «Да» в обеих строках, сторнирующая запись — «Да» в строке со ставкой 10%.
    Сформировала уточненную декларацию за 4 кв. 2025, корректировки отразились в доп. листе книги продаж (смотрите вложения).

    Материал по теме:
    Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С

  2. Спасибо. Обычные реализации у меня тоже получается исправить так, как вы описали. Но проблема не с простой реализацией, а с выкупом комиссионером. Может, такие исправления надо по-другому проводить?

  3. Да, в корректировке документа «Выкуп комиссионером» нет возможности выбрать «Во всех разделах учета», но исправленные данные отражаются корректно в дополнительном листе книги продаж за корректируемый период в уточненной декларации (смотрите вложения).

    Для уточненной декларации формируем данные в соответствии со скринами 2 — 4.

    Для корректного заполнения декларации по прибыли формируем операцию вручную, сторно.

    В операции красным неверные проводки, черным суммы НДС из расчета 20% (скрин 5).

    Прибыль будет рассчитана корректно.

  4. Я так и делала, но в доп листе не отражается. И движение документа у меня почему-то с четырьмя строками

  5. кумента у вас с двумя строками, т.к. у вас две позиции корректируются, в моем примере — одна.
    Включите ручную корректировку движения документа и в строках где НДС 10% проставьте Запись доп. листа — да, корректируемый период — 31.12.2025, сторнирующая запись — Да.
    В строках где 20% НДС — Запись доп. листа — да, корректируемый период — 31.12.2025, сторнирующая запись — Нет.

    1. Я так и делала. Но доп лист не формируется все равно.

  6. В документе, скрин которого я вам прислала, корректируются 4 позиции.

  7. Пришлите, пожалуйста, скрин, как делали корректировку в движении документа.

  8. А корректировочную декларацию за какой период формируете?
    Просто, как видим выше на примере моей программы, проблем с отражением показателей в доп. листе не возникает.
    И ещё момент, суммы в корректировке на 1 скрине в вопросе у вас отличаются от движений документа, который прикрепляете сейчас.

  9. Декларацию формирую за 4-й квартал 2025 года.
    Скрины разные потому, что у меня несколько таких выкупов с ошибками. Ни к одному из них у меня не получается сформировать доп лист. Если не делать ручных корректировок движения документа, то исправления попадают в книгу продаж, но доп лист не формируется. А если делать, как вы и пишете, то вообще никуда не попадает. В скрине книга продаж с корректировками, по которым я не делала ручных исправлений.
    На вашем примере я вижу, что получается. Но у меня-то свой пример. И он не получается. В моих скринах четырьмя строками корректировка. Сторно старых сумм и запись новых. Почему-то на ваших примерах не так.

  10. Прикрепите, пожалуйста, скрин о программе и соберите все шаги по одной ситуации (первичная реализация, корректировка, движение документа) повторю на ваших показателях у себя в базе, проверю результат.

  11. Добрый день.
    На примере документа № 25103186. Создана реализация — выкуп комиссионером на основании отчета о выкупе Озона. НДС при этом подставляется наш, который для данной номенклатуры занесен в базе. В УПД, который загружается в ЭДО из файла, предоставленного Озоном, НДС из ЛК Озона. Например, мельница морская соль, НДС 10%. В ЛК Озона в карточке занесен неверный НДС — 20%. Ошибку обнаружила после сдачи декларации НДС за 4-й квартал при проверке сервисом НДС+ от Контура. При сравнении счетов-фактур получается расхождение с Озоном.
    На основании реализации (выкупа) создала корректировку реализации, вид операции Исправление в первичных документах. Вручную исправлено движение документа по примеру из вашей рекомендации выше. Доп лист при этом не формируется.

  12. Надо исправить только ставку НДС. Итоговая сумма по документу не меняется.

  13. Приложение 1 — о программе
    Приложение 2 — реализация
    Приложение 3 — корректировка
    Приложение 4 — движение документа до ручных исправлений
    Приложение 5 — книга продаж до ручного исправления
    Приложение 6 — движение документа с ручным исправлением
    Приложение 7 — книга продаж после ручного исправления

  14. Проверила в своей базе на ваших показателях, в доп. листе по прежнему все отражается, сумма не меняется, меняется только ставка НДС, есть отличия от вашей корректировки (смотрите вложения).

    Попробуйте следующие действия у себя в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

  15. Какие отличия, можете написать?

  16. У меня в движении документа «Корректировка реализации» две строки, у вас четыре и суммы отличаются от ваших.
    Формируется доп. лист в уточненной декларации.

  17. Я про это вам еще вчера писала. Я так понимаю, что в моих корректировках в движении документа снимается и заново начисляется весь НДС, а не только по тем позициям, которые корректируются. Если можно, проверьте, пожалуйста, на примере не с одной номенклатурой, а с несколькими. А исправление только по одной. Получится ли у вас так же только две строки? Спасибо.

  18. Вы знаете, у меня получилось. Провела исправления в 2026 году. Доп листы сформировались и без ручных корректировок движения документа. Спасибо за помощь.
    В уточненной декларации в приложении 1 к разделу 9 должен стоять признак «Неактуальны»? А в самом разделе 9 «Актуальны»?

  19. Да, если вы делаете корректировку в следующем периоде, доп. лист формируется автоматически, ручных корректировок в документе делать в этом случае не нужно.

    Признак актуальности в разделе 9 — «Актуально», если вы не вносите изменений по показателям, ранее отраженным в нем, у вас — неактуально, т. к. вы меняете ставку и сумму НДС в отраженных показателях раздела.
    В приложении 1 к разделу 9 признак «Неактуально».

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    По вашей просьбе провела моделирование, если изменения вносятся в одну позицию в корректировке в том же квартале.
    В движении документа нужно удалить строку, которая сторнирует полностью начисление НДС и добавить вручную с высчитанным показателем к сторно.
    Результаты во вложении.

  20. Разницы нет — сделать с ручными корректировками или провести в следующем периоде?

  21. Ручные корректировки всегда замораживают документ от изменений, моё мнение — лучше в следующем периоде.

  22. Спасибо большое за помощь.

  23. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.