Исправление даты в счет-фактуре на аванс выданный, отражение Доп.листе к книге покупок в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алла П. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день! Допущена ошибка в счет-фактуре на аванс, полученный от поставщика в 4 квартале 2025 года. Неправильно указана дата документа. Поставщик получил требование из ИФНС. Не могу понять, каким образом сделать доп. лист текущей датой, чтобы исправить данную ошибку в 4 квартале 2025 года. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Добрый день!

    Неверное указание номера счет-фактуры на аванс полученный является технической ошибкой.
    Исправить счет-фактуру на аванс через корректировку поступления не получится.

    Внести исправления по счет-фактуре на аванс проведем по алгоритму:
    Все исправления проводим текущей датой.

    1) Делаем документ «Сторно» — «Операция, введенная вручную» — «Сторнируемый документ» — «Счет-фактура на аванс полученный».
    Документ заполнится самостоятельно. Вкладки «БУ» и «НУ» можно удалить, так как проводки формировать в данной ситуации не обязательно.

    На вкладке «НДС Покупки» проставляем: «Запись доп. листа» — «ДА»; «Корректируемый период» — 01.10.2025.
    Так сформируем в доп. лист Декларации НДС запись с минусом.

    2) Формируем документ «Отражение НДС к вычету» — «Операции» — «Регламентные операции НДС».
    Проставляем две галочки: «Использовать как запись Книги покупок» и «Запись доп. листа» — 01.10.2025.
    Выписываем счет-фактуру на аванс внизу формы документа.
    Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги».

    3) Открываем новый документ «Счет-фактура на аванс» — вкладка «Дт/Кт» — галочка «Ручная корректировка».
    Исправляем дату регистрации счет-фактуры вручную.

    Дополнительный лист Декларации НДС за 4 кв. 2025 сформируется верно.
    Сумма с минусом и плюсом. Доп. лист текущей датой.
    Дополнительно по теме.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.