Как закрыть дебиторскую задолженность по счетам 62 и 76, если реализация и претензия по одному договору в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день, при реализации по одному договору, но с разными счетами расчетов (например: реализация услуг — 62, штрафные санкции — 76) не закрывается корректно дебиторская задолженность. Т. е. дебетовое сальдо висит и по 76, и 62, хотя по 76 всё должно быть закрыто. Почему это может происходить? Авансы закрываются автоматически. Но с 2026 года в реализации должны будут проставляться номера авансовых счетов-фактур, и поэтому с 2026 года хотим перейти на закрытие авансов по документам (при поступлении денег выбираем реализацию). Как сделать это корректно, чтобы полностью закрылась дебиторка 2025 и только потом 2026?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Татьяна!

    Не совсем поняла, как взаимоувязаны части вопроса про закрытие 76 и 62 и переход на закрытие авансов по документам, уточните, пожалуйста.

    Если это разные вопросы, по Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Прикрепите, пожалуйста, ОСВ с максимально развернутой аналитикой по ситуации о которой пишите (76 и 62 счет), документ реализации и поступление на р/счет.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.

  2. скрин во вложении. сч 76 должен быть закрыт, т.к. все претензии оплачены.

  3. Благодарю за ОСВ.
    Жду скрины документов реализации и поступления на р/счет.

  4. Верно понимаю, что договор при реализации с 62 счета и договор по претензии один и тот же?
    Оплата поступает на один договор и впоследствии распределяется на первую по очереди реализацию.

  5. Да, договор один. Что можно сделать, чтобы закрывались реализации согласно счетам расчетов?

  6. Здесь в поступлении на р/счет нужно поставить Погашение задолженности — по документу и выбрать документ.

    Или документом Корректировка долга провести взаимозачет между счетами.
    Документ Корректировка долга в 1С

    Для претензии, если один договор, лучше составлять второй с таким же номером и пометкой, и тогда в поступлении и реализации указывать его.

    1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.