Корректировка реализации в сторону уменьшения при сторнировании реализации прошлого периода в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина Б.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день!
Во втором квартале 2025г. мы выставили акт и счет-фактуру за выполненные работы Заказчику, Заказчик работы принял, акт подписал НДС к вычету отразил. В 4 квартале 2025 года подписано дополнительное соглашение с Заказчиком о расторжении договора и сторнировании реализации.
Подскажите, пожалуйста, каким корректно образом оформить данную операцию в 1С БП?
Заранее благодарна?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Добрый день!
    Подписано дополнительное соглашение с Заказчиком о расторжении договора и сторнировании реализации -уточните, пожалуйста, подробнее, происходит отмена или исправление операции реализации?

  2. Добрый день! Фактически происходит отмена реализации.
    Попробовала подготовить уточненную декларацию на основании статьи Бухэксперта «Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С», операция «Сторно» сформировалась корректно, через Отчет «Книга продаж» корректировка книги продаж тоже выглядит корректно. Но при формировании уточненной декларации по НДС за 2 кв. 2025 возникает ошибка (скрин приложила)

  3. Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия.
    По БИТ Строительство КОРП не подскажем.

    Уберем ваш вопрос в архив, чтобы вы его не тратили.

    По алгоритму в 1С БП:
    Если вы отменяете реализацию за 2 кв. и отражаете ее в 4 кв, тогда в данном случае необходимо сторнировать неправильно введенный документ Реализация (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную — Сторно документа датой обнаружения ошибки (4-й квартал).
    Данные после выбора документа реализации для сторнирования заполнятся автоматически.

    На вкладке НДС Продажи:
    — запись дополнительного листа — Да;
    — сторнирующая запись доп.листа — Да;
    — корректируемый период — дата первичного счета-фактуры.
    Сформируйте дополнительный лист Книги продаж за 2 квартал в разделе Отчеты — НДС — Книга продаж.
    После этого данные в Книге продаж отразятся в дополнительном листе за 2-й квартал с минусом.
    Сдаете уточненную декларацию по НДС за 2-й квартал.
    В четвертом квартале оформляете новый документ Реализация (акт, накладная).

    Подробный алгоритм в материале:
    Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С

Комментарии закрыты.