Добрый день!
После формирования ГТД по импорту по оборотно-сальдовой ведомости по сч. 7609 повис остаток по кредит. Таможенные платежи были сделаны через брокера. И с помощью корректировки долга перешли с брокера на ФТС.
При оформлении ГТД были сформированы следующие проводки:
Дт 41.01 — Кт 76.09 — таможенные сборы включены в стоимость товаров
Дт 19.05 — Кт 76.09 — НДС принимается к вычету
Дт 68.02 — Кт 19.05 — НДС начислен
ОСВ и корректировку долга прилагаю.
Заранее благодарю за ответ!
Здравствуйте!
Получается не хватает проводки, которую делает ГТД по импорту
Дт 76.09 ФТС, ГТД Кт 76.09 ФТС, оплата
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
Проверьте, пожалуйста, что Корректировка долга по дате, времени раньше, чем документ Таможенная декларация (импорт)
Что в корректировке для Дт 76.09 ФТС указана вся та же аналитика, что и обычно при прямом платеже на таможню — Контрагент, Договор (ваш рабочий, которым всегда пользуетесь), Документ расчетов с контрагентом
Если все ок, но проводки в документе Таможенная декларация (импорт) даже после перепроведения всех документов все равно нет, можно оформить документ с проводкой Дт 76.09 Кт 76.09
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Важно заполнить 3 субконто в проводке и по Дт и по Кт. Потом проверит по ОСВ, счет 76.09 с максимальной аналитикой, что все схлопнулось