Импорт, если таможенный сбор и НДС оплачивал брокер в 1С

Вопрос задал: Валентина И.

Ответственный за ответ: Светлана Губанова (★9.67/10)

Добрый день! Таможенный сбор и НДС оплачивал брокер Оплата за товар производилась самой организацией. Брокер предоставил таможенную декларацию на товар и акт сдачи приемки оказанных услуг. Поступление товара я провела как обычно. На основании поступления завела ГТД, где указала сумму таможенного сбора и НДС. Услуги брокера провела как доп. расходы. Но НДС и пошлину оплачивал брокер. Вопрос как правильно оплату НДС и пошлину перекинуть на брокера.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Валентина, добрый день!
    В разделе покупки — Расчеты с контрагентами- Корректировка долга. При заполнении документа «Корректировка долга» выберите вид операции «Перенос задолженности».
    Рекомендую для работы статью по ГТД и импорту: Импорт товаров из третьих стран в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 .

  2. Статью по ГТД я знаю, мы работаем по импорту, но оплата через брокера НДС и пошлины была первый раз. поэтому возникли трудности. Когда ты заполняем ГТД по импорту в разделе таможня мы выбираем именно таможню или же можно выбрать брокера? Я конечно склоняюсь к таможне. Напишите более подробно операцию «Перенос задолженности»

  3. В разделе перенести что мы должны выбрать задолженность поставщику или что-то другое. При таком выборе не высвечивается договор таможни.

  4. Валентина, по заполнению ГТД вы правы указывается таможня .
    По вопросу переноса задолженности — замените пожалуйста в документе корректировка долга вид операции, нужно выбрать «Прочие корректировки» . Далее в поле «Дебитор» выберите Таможню в поле «Кредитор» Экспресс. При виде операции Прочие корректировки система дает возможность выбрать любой вид договора. При переносе задолженности к сожалению фильтруется договор только с поставщиком. Приношу свои извинения.

  5. Светлана посмотрите корректировку

  6. Но по акту сверки сумма не закрылась

  7. Валентина, поставьте в документе время проведения 12.00 или 13.00 . Посмотрите в акте сверки указан ли счет 76.09. Это делается на закладке «Счета учета расчетов».

  8. Доброе утро! В корректировке долга в поле дебитор выбирается брокер, а в поле кредитор таможня.

  9. У вас получилось?

  10. Рада была помочь

Комментарии закрыты