Здравствуйте.
Прошу вас ответить на Вопрос: как оформить в программе 1С Предприятие фрэш
Продажу основного средства- автомобиля по агентскому договору
АВТО ушло к одному контрагенту, а оплата за АВТО поступила от другого контрагента.
Участники сделки:
1. Продавец, собственник автомобиля (ООО), в лице директора агента (СМВ ООО), далее ПРОДАВЕЦ
2. Покупатель автомобиля (Клев ООО), далее ПОКУПАТЕЛЬ
3. Агент по продаже автомобиля (СМВ ООО) , далее АГЕНТ
4. Основное средство-автомобиль, далее АВТО
АГЕНТ предоставил ОТЧЕТ о продаже АВТО и своем вознаграждении
• Продажа АВТО оформлена ПРОДАВЦОМ документом «передача ОС- реализация прочего имущества» на основании которого была выставлена ПОКУПАТЕЛЮ УПД на 800,0 т.р.
• Оплата от покупателя за АВТО поступила на расчетный счет АГЕНТА. Затем со счета АГЕНТА на расчетный счет ПРОДАВЦА в размере 800,0 т.р.
• АГЕНТ выставил УПД за агентские услуги продавцу, и продавец оплатил агентские услуги в размере 10,0 т.р.
В итоге УПД по продаже АВТО выставлена ПОКУПАТЕЛЮ, у которого возникла задолженность за АВТО.
При этом АГЕНТ перечислил оплату за АВТО ПРОДАВЦУ и в программе у ПРОДАВЦА возникла задолженность перед АГЕНТОМ.
То есть АВТО ушло к одному контрагенту, а оплата за АВТО поступила от другого контрагента.
С уважением Светлана. Буду ждать ответа 89025068610
Добрый день!
Для того, чтобы перевести задолженность с покупателя на агента можно создать документ Корректировка долга:
Вид операции — Перенос задолженности
Перенести — Задолженность покупателя.
Порядок отражения реализации ОС (автомобиля) через агента посмотрите в разборе подобного вопроса:
Продажа ОС через агента в 1С
Продолжение:
Я оформляла операцию Корректировка долга:
Вид операции — Перенос задолженности
Перенести — Задолженность покупателя
У покупателя закрылся долг, а вот у агента переплата осталась. Что с этим делать?????
Я поняла В корректировке долга Счет 62.01 поменяла 62.02 у агента, и в оборотке по 62 счету закрылись оба — и покупатель и агент. Но красным у агента в оборотке 62,02 счета встала сумма вознаграждения 10,0 т.р. Что нужно сделать???
Сверьтесь как оформили вознаграждение Агента по алгоритму: Продажа ОС через агента в 1С
Вознаграждение оформляйте Актом, в разделе Покупки, создаете с агентом договор — С комиссионером (агентом) на продажу.
Как отразить агентское вознаграждение в бухучете
Проверила и уточняю. Вознаграждение агент удержал сам и перечислил деньги за минусом своего вознаграждения. Вот почему красным у агента в оборотке 62,02 счета встала сумма вознаграждения 10,0 т.р. . Как же отразить удержанную агентом сумму вознаграждения??
Ваш вопрос в работе. Анализируем ситуацию. Это потребует немного больше времени.
Скоро поступит ответ.
Необходимы некоторые уточнения для точности ответа. Пришлите, пожалуйста, скрин как оформили у себя корректировку долга, и вознаграждение Агента. Так же приложите ОСВ по счет 62.
Прилагаю сканы как оформили корректировку долга, и вознаграждение Агента и ОСВ по счет 62. Еще от агента оформлена счет/фактура полученный
Сканы уточнила
Спасибо за скрины.
Уточните, пожалуйста, вы пишите …Счет 62.01 поменяла 62.02 у агента — правильно ли понимаю, поменяли счет в корректировке долга при переносе задолженности?