Добрый день. ООО на ОСНО, торговля. В 4м квартале получили и частично вернули товар, оформив документ Возврат поставщику. Поставщик же в свою очередь прислал нам корректировочный С/Ф. Правильно ли мы понимаем, что в данном случае КСФ нам не был нужен? Но с другой стороны, в документе Возврат поставщику есть указание № и даты КСФ. Это наш номер или номер поставщика? В закладке НДС этого же документа «Корректировочный сф полученный от поставщика (рекомендуется)». В какой последовательности и какими документами оформляется возврат поставщику. Заранее спасибо




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!