Добрый день!
Мы сделали корректировку реализации к Отчету комиссионера (исправление). При формировании доп.листа книги продаж у нас отражается только исправительный счет-фактура, а сторно первичного — нет. Что нужно сделать, чтобы сторно первичного счета-фактуры тоже отражался в доп.листе книги продаж?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите скрины как оформлены документ Корр.реализации и Исправ.СФ и движение документов к ним по кнопке Дт/Кт
Во вложении файл со скринами.
Исходя из скринов сторно должно формироваться, а новой записи нет (пришлите скрин доп.листа).
Проанализировала на своей базе, ошибок по отражению не возникло.
У вас ручные корректировки. Что ими корректировали? Попробуйте убрать ручную запись и перезаписать документ.
Добрый день!
Ручная корректировка — это я поставила «галочку», чтобы проставить в графе Сторнирующая запись доп.листа — «Да», но после этого все равно ничего не изменилось. Автоматически в этой графе стоит «Нет». Файл с доп.листом во вложении.
Попробуйте полностью удалить документ и сделать заново.
Во вложении мой пример, сравните со своими операциями. Пример сделан по организации на ОСНО.
Подобным образом проблему решить не получится по техническим причинам (у нас документы не создаются в 1С Бухгалтерия, а переносятся из УПП). Можно ли каким-то образом добавить информацию о сторно в регистры, для верного формирования книги продаж?
Уберите Ручную корректировку, перепроведите документ, после этого пришлите скрин вкладки НДС Продажи из Движение документов (ДтКт)
Всё сделала, файл со скринами во вложении.
Пришлите, еще скрин из кн.продаж за 4кв.2024, чтобы было видно как отражался первичный Отчет комиссионера
Во вложении книга продаж, период 3кв2024, строка 23
В последнем скрине в кн.продаж в столбце 7 указан указан Комиссионер. Считаю это ошибкой, т.к. указываете КВО 26, а значить Покупатели — физ.лица.
Сверьтесь с алгоритмом
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Возможно ошибка возникла из-за этого.
Сторнировочную запись можно сделать по аналогии заменяющей записи с помощью ручной корректировки (см.вложение).
Добрый день!
Добавила вручную сторнировочную запись. В книге продаж в графе 13б сторнировочная запись есть, а начисления по исправительному счету-фактуре нет. Это правильно?
Во второй строчке поставьте НЕТ в столбце Сторнирующая запись доп.листа
Добрый день!
Это никак не влияет, во вложении пример другой корректировки.
Правильно понимаю, что сумма реализации не меняется (и другие данные из кн.продаж не меняются)? Тогда подавать доп.лист не надо.
Если правильно поняла вы показываете разные корректировки. По другой такая же ситуация в кн.продаж?
Все Исправления связаны с ошибкой? В сторону ув. или ум.?
У меня эта ошибка не воспроизводится (столбец 13б заполняется). Этот столбец вручную никак не исправить. Можно попробовать сделать полностью СТОРНО Отчета комиссионера.Во вкладке НДС продажи выставить корректировка, доп. лист, Сторно — ДА и дату корректировки, чтобы информация попала в дополнительный лист за нужный период. Текущим периодом корректно занести Отчет комиссионера.
Аналогичное обсуждение
Неверная сумма в Книге продаж при ручной правке в Корректировке реализации в 1С
Общая сумма реализации по отчетам комиссионера не менялась, менялось количество по позициям внутри отчета. Если не нужно подавать доп. листы, для этого необходимо полностью удалить вкладку «НДС продажи» или оставить НЕТ в графе «запись дополнительного листа»?
Если в графе «запись дополнительного листа» указать НЕТ, то корректировка отразится текущим периодом.
Если удалить вкладку НДС Продажи, то данные не попадут в кн.продаж. Но для этого надо сделать ручную корректировку. Чтобы избежать ручных корректировок, предлагаю оставить вкладку НДС Продажи, но не составлять уточненную декларацию по НДС.
Обратите внимание, если исправляете прошлый год и сумма Отчета меняется (скрин из вашего 1го комментария), то надо подать уточненные декларации по налогу на прибыль и НДС.
Если оставляем вкладку НДС продажи, то в случае подачи уточненки за этот период, но по другой причине (например какие-то корректировки по другому контрагенту), то эти корректировки также отразятся в декларации. Как быть в этом случае?
Тогда удалите вкладку НДС продажи.
Спасибо!