Переход права собственности по ЕГРН 22.09.2025, поступила оплата за третье лицо 24.09.2025, отгрузка произошла 25.09.2025. Оформление в 1С: 1) реализация от 22.09.2025 Д 62.01 К 90.01.1; 2) 24.09.2025 оплата за третье лицо (выписка на 76.06); 3) 24.09.2025 перенос задолженности через корректировку долга «Аванс покупателя» Д 76.06 К 62.02; 4) 24.09.2025 на основании корректировка долга выставляем с/ф на аванс; 5) 25.09.2025 с/ф на отгрузку. Хронологию документов проверила.
Счет 76.06 закрылся, но остались сальдо по покупателю Д 62.01 и сальдо К 62.02.
Что делаю неправильно?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Зачет оплаты в счет поставки производится автоматически при проведении документа «Поступление на расчетный счет», если это погашение задолженности, или документом «Реализация», если под нее был аванс.
Последовательность и по проводкам все правильно. Чтобы зачет произошел, проведите еще раз документ «Реализации», должна появиться проводка Дт 62.02 Кт 62.01.
«Реализация» у меня 22.09.2025 самая первая проведена. Я ее должна перепровести после всех операций? Сделала проводка не появилась. «Поступление на расчетный счет» у меня от третьего лица, делаю корректировку долга уже нет проводки Д62,02 К62.01
В Реализации без отгрузки и без оплаты не появляется проводка Д 62.02 К 62.01. Есть еще покупатель с переходом права собственности без оплаты и без отгрузки, также нет проводок в документе «Реализация».
Нет, тогда так не получится. Давайте уточним, у вас отгрузка без перехода права собственности 22.09.2025, а сама отгрузка 25.09.2025?
Или это две разные реализации? По хронологии все понятно, кроме что 22-го, а что 25-го.
И если реализация 22-го, а поступление средств 24-го, то это получается постоплата.
1. Переход права собственности «Реализация»
2. Оплата
3. Отгрузка
Спасибо за уточнение.
Тогда перепроведение это для другой ситуации подойдет. В данном случае можно воспользоваться еще одним документом Корректировка долга с видом «зачет авансов», т.к. предыдущая корректировка выполняет только перенос задолженности с одного контрагента на другого.
Сделала еще одну Корректировку долга с видом «зачет авансов» и все получилось)) Спасибо!)
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!