В связи с перерасчетом р/к в отпусках, у сотрудника в июне образовался ндфл 15%. Когда сделали корректировку 6ндфл, то изначально удержанный ндфл 13% встал в строку 180 «излишне удержанный». В июле мы ему вернули эту сумму с минусом и в отчете за 9 месяцев этой строки не будет. Это правильно? Или возврат ндфл по другому нужно сделать?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документ «Возврат НДФЛ» должна была попасть положительная сумма. Затем по этому документу создаем Ведомость. Сумма возврата попадает в Ведомость в колонку «К выплате» как положительная сумма. И тогда возврат отражается в специальных строках в Разделе 1 и Разделе 2 в отчете 6-НДФЛ.
По документу «Возврат НДФЛ» рекомендую посмотреть статью, чтобы не было потом ошибок — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?