Добрый день! Организация применяет УСН (доход-расход). С 2025 года стали плательщиками НДС со ставкой 20%. Товар ввозим из Китая, платим ввозной НДС, который с 2025 года должен приниматься к вычету и не должен соответственно попадать в расход при расчете налога при УСН. В Кудире (см. скрин) при закрытии месяца формируется Регламентная операция. Признаны расходы на уплату НДС при ввозе на территорию РФ. В данную опреацию, на сколько я понимаю должен попадать НДС таможенный по товарам ввезенным до 1 января и не реализованным на эту дату, но при анали этой регламентированной операции я обнаружила, что туда попадает и НДС по ГТД уже 2025 года (см. скрин там НДС по ГТД от 17.03.2025) и таких операций очень много. Почему таможенный НДС, принимаемый к вычету в 2025 году попадает в расход в Кудир?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию на релизе 176.38, ошибка повторилась. Сумма таможенного НДС отражается в книге покупок и одновременно в расходах КУДиР.
Напишите, пожалуйста, обращение в 1С, чтобы и зарегистрировать ошибку.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо!