Казначейство, раздельный учет

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.75/10)

Добрый день.
Подскажите пож-та, поступили деньги на р/с с казначейского счета с указанием аналитического кода раздела. Нужно ли его где-то указывать в 1С.
Как вести раздельный учет, на каком счете собирать все расходы.
Я сделала отдельный склад, куда буду собирать материалы. Как начислять зарплату сотрудникам, которые будут участвовать в этом контракте? На каком счете это лучше делать, как посмотреть расходы в конце месяца.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Учет казначейства не автоматизирован в 1С:Бухгалтерия.
    Посмотрите обсуждение
    Раздельный учет при ИГК, ГОЗ, казначейство в 1С

    Если без отдельного блока по ГОЗ, учет ведете как обычно. И создать отдельную Номенклатурную группу, например. По ней собирать все доходы и все расходы.
    Но надо понимать, что это максимально упрощенный вариант. Информацию надо будет собирать в ручном режиме в каких-то специфических разрезах данных.
    Или доработать аналитические отчеты под себя с помощью программиста 1С. Имеет смысл все-таки начать с готового решения по данному направлению.

  2. Как и когда нужно оплатить зарплату сотрудникам, которые задействованы в контракте с ГОЗ. Платежи будут сначала уходить в Казначейство на рассмотрение, а потом уже на счета сотрудников. Зарплата у нас выплачивается 15 и 31 числа, какого числа нам нужно отправить платежи по з/пл, чтобы не нарушать правила выплаты?

  3. Мы не консультируем по законодательству. Могу выразить свое мнение.

    Конкретная дата выплаты ЗП устанавливается ПВТР, коллективным договором или трудовым договором (ст.136 ТК РФ). Дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках (п.1 ст.223 ТК РФ).
    Т.о. дата выплаты — дата перечисления на счета сотрудников, а не передача платежей на рассмотрение в Казначейство.

    Раз у вас такая специфика, закладывайте пораньше 1-2 дня. Уточните в банке, сколько им дней надо на обработку. Поясните, что у вас такие дни зафиксированы для выплаты. Попросите, чтобы сказали за сколько дней до этой даты им присылать. День в день или все-таки заранее. Банки одно и тоже по -разному делают. Поэтому надо проконсультироваться именно в своем. Потом делитесь, пожалуйста, что скажут.

    В 1С Бухгалтерии учет зарплаты по госконтрактам не автоматизирован. Удобнее будет проводить начисление зарплаты по госконтрактам отдельным документом «Начисление зарплаты», так получится частично разделить учет.

  4. В казначействе сказали отправлять платежи на день раньше.
    Начисление зарплаты сотрудникам, которые задействованы в казначействе, буду начислять отдельно.
    Но мне нужно, чтобы все налоги по ним были выидны тоже отдельно.
    Я пока сделала так : создала новый счет 08.08.1 Казначейство и у меня зарплата и все налоги по ней отразились на этом счете.
    Теперь как мне их закрывать в конце месяца, пока не поняла. Подскажите пож-та.

  5. У меня не НМА.
    У меня зарплата. Чтобы считалось отдельно, я сделала отдельный счет. ВОПРОС: как можно закрыть его в конце месяца.

    1. 1) Зарплата направлена на создание чего именно, на каком основании нумерация счета выбрана именно 08.08 уточните, пожалуйста?
      2) И куда надо закрывать? Опишите детально этот момент.

      Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» предназначен для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов, а также о затратах организации по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота (кроме птицы, пушных зверей, кроликов, семей пчел, служебных собак, подопытных животных, которые учитываются в составе средств в обороте).

      На субсчете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» учитываются расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

      Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, списываются с кредита счета 08.08 в дебет счета 04 «Нематериальные активы».
      Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых не подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд, или по которым не получены положительные результаты, списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
      Аналитический учет ведется по видам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (субконто «Расходы на НИОКР»). Каждый вид работ — элемент справочника «Нематериальные активы и расходы на НИОКР».

      В общем и целом создавать счета в 1С не рекомендуем. Нужно пользоваться типовым Планом счетов. Если что-то меняете, добавляете, то здесь обязательна поддержка программиста 1С.

Добавить комментарий