Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23).
С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и материалы в Китае. Таможенный НДС принимаем к вычету. Но в 1С при поступлении товара и материалов (в одной декларации) документом «Таможенная декларация (импорт)» формируется запись в КУДиР по признанию части расходов на уплату ввозного НДС (видимо, по материалам) и в закрытии месяца также частично по проданным товарам. В книгу покупок таможенный НДС попадает к вычету.
Правильно ли я понимаю, что ввозной НДС принимается к вычету и не должен попадать ещё раз в расходы? Как можно сделать в 1С?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Понимаете абсолютно верно.
Наблюдаем на 3.0.173 такую картину при УСН с НДС 20%.
Таможенный НДС попадает в расходы УСН и в вычет НДС. Похоже на некорректное поведение программы.
Давайте немного подождем и проверим будут ли изменения в этом направлении.
Спасибо за ответ! Смущает то, что нигде не обсуждают этот момент, а ндс уже близко!
Мы очень даже обсуждаем ) потому что такой вопрос у нас не первый.
И ждем решения данного вопроса.
Вручную здесь смысла нет исправлять. Надо дождаться автоматизации.
Здесь в Комментариях собираю максимально рекомендации на что обратить внимание
Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза
Спасибо, появилась надежда!
Да, за вопросом следим. Будем информировать о развитии событий 🍀🍀🍀