Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подать уточненку по НДС? запуталась какие разделы надо предоставить… Неверно отражена сумма экспорта в разделе 4 (случайно включила реализации, по которым 0 ставку подтвердили в следующем периоде). Т.е. сумма налога не изменится к уплате, но наверное надо скорректировать. Получается надо подать только раздел 4? или полный состав декларации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка данных в декларации по НДС, какие разделы обязательно нужно заполнить
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Очередность действий при импорте из ЕАЭС в 1С Здравствуйте! Прошу подсказать последовательность действий: товар из Беларуси ввезли 02.09.25, сейчас 01.10.25 планирую: 1. подать заявление о ввозе (формирую его…
- Заполнение данных при подаче уточненного расчет по налогу на доходы иностранных организаций в 2024 в 1С Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что в случае, когда нам необходимо подать уточненный расчет за 9 месяцев…
- Корректировка отчета 6-НДФЛ по одному сотруднику в 1С Добрый день! Как правильно подать корректировку по 6-НДФЛ за 2022 года - по одному сотруднику - сумма налога исчисленная и…
- Заполнение декларации по НДС при раздельном учёте, если не было реализации с НДС в 1С Добрый день. Мы — IT-компания. В 1 кв. 2025 года выручка была без НДС. Мы подали декларацию по НДС с…
Статьи по этой теме
- Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
- ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом 21, второй - с кодом 24 в строке 001. Правы ли они? ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом…
- Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
- Корректировка РСВ Как заполнить корректирующую форму РСВ Чтобы заполнить корректирующий Расчет по страховым взносам , на титульном листе отчета: Указываем номер корректировки…
Здравствуйте, Татьяна!
В уточненной декларации разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Разделы 8 — 9, если изменения не вносились, то ранее предоставленные сведения — актуальны.
Материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С