Добрый день, ИП на ОСНО, есть экспортные операции несырьевых товаров со ставкой 0%, как в 1С установить код операции, чтобы автоматически проставлялась в декларации (и затрудняюсь, какой выбрать код, запуталась 1011411? Продаем косметику) и как сформировать перечень заявлений в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП ОСНО, заполнение кода операции раздела 4 декларации по НДС при экспорте косметики и формирование перечня заявлений в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в коде операции по НДС Добрый день! При сдаче декларации по НДС была допущена ошибка в книге продаж указали у покупателя код 26, а надо…
- Неверно определяется КВО в книге покупок по ранее восстановленным счетам-фактурам при совершении операций с НДС 0% в 1С Добрый день! Были закуплены ТМЦ в 4 квартале 2024, вычет НДС по которым был принят с кодом вида операции 01…
- Заполнение Раздела 4 Декларации по НДС (код в стр.010) автоматизировано в 1С Добрый день! По роду деятельности компании, реализации выписываются с НДС 0%. У компании два направления для применения кодов операций в…
- Ошибка КВО в Книге продаж, если продан 1 товар через комиссионера КВО 01, если несколько КВО 26 в 1С Добрый день! Ознакомились с ответом на вопрос: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/kod-vida-operatsii-26-v-knige-prodazh.html Но ответа на наш вопрос не получили. Поэтому конкретизируем именно наш вопрос:…
Статьи по этой теме
- Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С В программе 1С можно настроить автоматическое заполнение кодов операций в декларации по НДС и реестрах таможенных деклараций (с релиза 3.0.139…
- Неверные коды видов операций по НДС Неверный код вида операции по импорту Нужно указать 20 "Ввоз товаров на территорию РФ в таможенных процедурах". Код вида операции…
- Как указать код валютной операции при выплате зарплаты нерезиденту в 1С? Как указать код валютной операции при выплате зарплаты нерезиденту в 1С? Код валютной операции при выплате зарплаты нерезиденту (1С:БП 3.0.147.25)…
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
Здравствуйте, Анна!
Способ заполнения кода операции по экспорту настройте в разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС.
Есть 2 варианта заполнения кодов в отчетах и документах:
1. Указывать коды операций вручную — установлен по умолчанию, соответствует механизму заполнения кодов до релиза 3.0.139: автоматически заполнялся код 1011410, либо коды заполнялись вручную.
2. Установить соответствие между отгружаемыми ценностями и кодами операций — коды указываются в карточке номенклатуры товара.
Если код операции не указан, использовать значение по умолчанию — выберите код операции, который будет заполняться автоматически при выбранном выше первом варианте (если код не указан вручную в документе Таможенная декларация (экспорт)).
Как в 1С установить код операции для автоматического заполнения декларации смотрите, пожалуйста, в материале:
Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С
В случае экспорта несырьевых товаров, таких как косметика, в 1С применяется код операции 1011410. Этот код соответствует операции по продаже товаров, которые были вывезены за пределы страны в рамках процедуры экспорта.
Для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в ИФНС одновременно с декларацией предоставляется пакет документов (п. 10 ст. 165 НК РФ, п. 5 Протокола ЕАЭС):
— договор (контракт) с покупателем из другого государства ЕАЭС;
— заявление о ввозе с отметкой налогового органа об уплате налога или Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Письмо ФНС от 11.01.2017 N АС-4-15/201@, Приказ ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@);
— транспортные (товаросопроводительные), подтверждающие перемещение товаров (Письмо ФНС от 07.09.2015 N ОА-4-17/15723@);
— иные документы — как правило по агентским договорам (Письмо ФНС от 07.09.2015 N ОА-4-17/15723@).
Перечень заявлений о ввозе оформляется с помощью регламентированного отчета Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в разделе Отчеты — Регламентированные отчеты – кнопка Создать – вкладка Все —папка Налоговая отчетность — Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В момент создания отчета выбирается период, за который он предоставляется — месяц или квартал.
Подробности в материалах:
Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при экспорте из ЕАЭС в 1С?
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Спасибо вам огромное!
Еще вопрос, когда в реализации регистрируем заявления от контрагента, нужно брать номер заявления или каким номером зарегистрировала белорусская налоговая?
Имеете ввиду поле Отметка о регистрации заявления — здесь вводим номер и дату отметки о регистрации заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полученной покупателем в своем налоговом органе.
Я внесла 9111062568 от 16.12.2024, немного сомневаюсь, правильно ли? Или дата должна быть 19.12.2024?
Всё верно, указывается номер 9111062568 и дата регистрации заявления — 16.12.2024.
Спасибо большое за помощь!