Коллеги, немного запуталась с зачетом, помогите проводками: покупатель ИП по одной из наших компаний (обе на ОСНО) отгрузился, т. е. по компании № 1 он нам должен, а на компанию № 2 перечислил деньги.
Сейчас на ООО № 1 проводка Дт.62.01 — Кт.90.01-100 руб.
на ООО № 2 проводка Дт.51 Кт.62.02-100 руб.
Чтобы не гонять деньги, решили закрыться зачетами. Делаю проводку:
по ООО № 1 Дт.76 (ООО № 1) Кт.62.01 ИП
по ООО № 2 Дт.62.02 ИП Кт.76 (ООО № 2)
Вопрос: как закрыть 76 счета между компаниями № 1 и № 2? Или что-то не так делаю?
Заранее благодарю.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Расчеты между ООО №1 и №2 можно закрыть только при наличии взаимной задолженности.
Раз ИП напрямую заплатил ООО №2, чтобы не гонять деньги, по всей видимости есть долг ООО №1 перед ООО №2.
Начало истории:
У ООО №1
Приобретены услуги ООО №2 на 100 руб.
Д 26 К 60.01, ООО №2
У ООО №2
Реализованы услуги ООО №1 на 100 руб.
Д 62.01 К 90.01.1, ООО №1
Получается так дальше:
У ООО №1
Д 62.01 К 90.01.1, ИП, 100 руб.
У ООО №2
Д 51 К 76, ИП, 100 руб. (нет оснований для 62.02, ООО №2 не получало аванс, получило какие-то деньги от 3-го лица)
Затем проводки такие:
У ООО №1
Д 60.01, ООО №1 К 62.01, ИП, 100 руб.
У ООО №2
Д 76, ИП К 62.01, ООО №1, 100 руб.
Или какая-то другая комбинация операций в счет, которой можно расчеты закрыть.
Чтобы прокомментировать, нужно знать основание, по которому ИП заплатили не ООО №1, а ООО №2.
Пригодится
Документ Корректировка долга в 1С
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Добрый день, Мария, контрагент ошибочно перечислил не на ту фирму, видимо названия запутали, т.к. ранее работали с ней
В таком случае, если не будет взаиморасчетов между ООО №1 и ООО №2. Т.е никто никому не за что не должен. А это ошибочный платеж.
Нужно возвращать деньги.
У ООО №1
Д 62.01 К 90.01.1, ИП, 100 руб.
У ООО №2
Д 51 К 76, ИП, 100 руб. (нет оснований для 62.02, ООО №2 не получало аванс, получило какие-то деньги от 3-го лица)
Затем проводки такие:
У ООО №1
Д 51, ООО №2 К 76 ООО №2, 100 руб.
Д ООО №2 К 62.01, ИП
У ООО №2
Д 76 К 51, ООО №1, 100 руб.
Д 76 ИП, К 76 ООО №1
Что думаете?
Мария, ниже письмо от клиента, мы бы хотели, конечно, декабрем провести этот зачет, если не получится, то придется перекидывать суммы
Хотя, Мария, у нас между компанией №1 и №2 есть взаимные задолженности на конец декабря и сумму эту можно зачесть получается, «ООО» №2 должен ПК «ООО» №1 деньги.
Если задолженность, то ее закрываете вариантом, который в самом начале обсудили.
Мария, спасибо Вам большое, все получилось!
Татьяна, замечательно! Спасибо, что поделились результатом.
Очень рада была с вами разобрать такой интересный вопрос. 🌷🌷🌷