Бухгалтерское сальдо в Полном своде

Вопрос задал Лариса М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! В 2023 г и в 2024 г корректировала \»хвосты\» по сальдо взаиморасчетов с сотрудниками и сальдо по НДФЛ документом Переносы данных ( правила автоматической обработкой ( купили у сопровождающих по ИТС) регистры- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. После этого некорректно формируется сальдо по правилам бухучета в Полном своде? Можно что-то сделать, чтобы и Перенос не удалять и сальдо получить правильное в Своде?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! За сальдо в аналитических отчетах отвечает регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками». Т.е. не убрав записи в нём, мы сальдо не скорректируем. Такая же ситуация с регистром «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
    Здесь нужно смотреть какая корректировка выполнялась. Например, если ведомость на выплату некорректно заполнялась, а остальные данные были верные, то для корректировки достаточно только записей в регистре «Зарплата к выплате».

    1. Хвосты до корректировки обработкой появлялись только при заполнении документа «Ведомость в банк» или и в отчетах тоже были?

  2. Хвосты появились из-ручного и некорректного исправления сумм к выплате в ведомостях. Появились до создания документа Переносы данных. До этого свод давал правильное бухгалтерское сальдо

  3. В этом случае в документе «Перенос данных» нужно удалить записи с закладок «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а данные на закладке «Зарплата к выплате» оставить.

  4. Можно сделать так: посмотреть какие суммы сальдо должны быть по каждому сотруднику в отчете и какие есть. Далее на разницу создать новый документ «Перенос данных» с записями по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
    Пример записей можно посмотреть в предыдущем документе «Перенос данных».

Добавить комментарий