Здравствуйте. Подана корректировка декларации по НДС в связи с ошибочной реализацией и не отражением аванса. ИФНС выставила требование о предоставлении пояснения с приложением данных — код ошибки 2 — несоответствие данных между разделом 8 «Книга покупок» и разделом 9 «Книги продаж». Как отвечать на данное требование? ОСНО, КОРП, редакция 3.0 (3.0.160.22).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ответ на требование ИФНС с пояснением корректировки реализации в декларации НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Требование ИФНС о несоответствие данных об операции между разделами в декларации по НДС в 1С Добрый день, пришло требование с налоговой с кодом ошибки 2 "Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги…
- Нужно ли заполнять Раздел 7 декларации по НДС, если договор цессии по купленному займу (учет у цессионария) в 1С Добрый день! По договору цессии продаем: 1. Долг по договору займа. Согласно пп.26 п.3 ст.149 данная операция не облагается НДС.…
- Требование из ИФНС по НДС " Несоответствие данных об операции между разделом 8 из сведения из книги покупок или доп листов книги покупок и разделом 9... " в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.193.19) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) 29/12/2025 были выставлены корректировочные СФ на уменьшение реализации от июня и июля 2025…
- Как сделать запись в Доп. лист книги продаж, если забыли восстановить НДС с авансов выданных поставщику в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101) Пришло требование с ИФНС: "в 4 КВ. 2021 г. были осуществлены…
Статьи по этой теме
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
- Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
- Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС Пояснения к декларации по требованию налоговиков ФНС проинформировала налогоплательщиков о порядке действий в случае обнаружения противоречий, несоответствии сведений в представленных…
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
Добрый день!
В данной ситуации нужно написать пояснения в свободной форме.
Пример пояснения:
Реализация в Книге продаж отражена ошибочно, поэтому сформирован доп. лист Книги продаж и сумма ошибочной реализации исправлена на авансовый счет-фактуру по предоплате от покупателя.
Также в доп. листе Книги покупок сторнирован восстановленный аванс с ранее неверно оформленной реализации.
Дополнительно по теме.
Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С
Спасибо.