Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.17).
Добрый день.
У нас есть отчет комиссионера за июнь, где на закладке «Возвраты» указаны товары, которые были реализованы этим же отчетом.
В отчете комиссионера за июль у нас возвращаются товары и реализованные этим отчетом, и июньским.
Когда делаем корректировочную сводную справку за июль, то в нее попадают суммы только по возвратам, сделанным по июльскому отчету. А по июньскому нет.
Подскажите, пожалуйста, какие наши действия?
Нужно перезаполнить корректировочную за июнь, чтобы в нее попали новые возвраты, сделанные в июле, и пересдать декларацию НДС за 2 квартал?
Добрый день!
Если в одном месяце (квартале) производится возврат товаров, реализация которых отражена в разных сводных справках, то корректировочные сводные справки должны составляться к каждой сводной справке за соответствующий месяц (квартал).
Для оформления корректировки по возвратам за июнь в июле оформите вторую корректировочную сводную справку:
к справке — подобрать первичную по продажам за июнь, документ-основание — июльский отчет комиссионера.
В самом отчете на вкладке Возвраты проверьте, что в графе «Документ реализации» по товарам возвращаемым в июле за июль значение установлено «текущий документ», по возвратам в июле за июнь нужно выбрать июньский отчет, которым товары были проданы. После этого в корр.справке автоматически проставятся суммы.
Корректировка отразится в Книге покупок за 3 кв. по коду 17. Уточненку за 2 кв. подавать не нужно.
Отчет комиссионера. Возврат. Корректировочная СФ. Сводная справка по розничным продажам в 1С