Добрый день, мы сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024 за реорганизованную организацию с кодом налогового периода «22» и кодом по месту нахождения (учета) 215. Теперь понимаем, что налоговый период «22» указали неверно и его необходимо исправить на код налогового периода «54». Как сформировать такую уточненную Декларацию по НДС в 1С:Бухгалтерия (КОРП редакция 3.0 (3.0.156.17))?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка налогового периода в декларации по НДС за реорганизованную организацию в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет авансового платежа по налогу на имущество в 1С Добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли пересчитать авансовый платеж по налогу на имущество (были исправления по льготе ) без перепроведения…
- Код на Титульном листе декларации по НДС, если есть операции по которым выступаем налоговым агентом по НДС Добрый день, мы -плательщики НДС и выступаем в качестве налогового агента от услуг нерезидента. Услуги нерезидента не участвуют в НДС…
- Отражение исправительных счетов-фактур на уменьшение реализаци при Заполнение декларации по НДС Добрый день! Организация получила формализованное требование по декларации НДС за 2 квартал 2022г. Суть требования; исправительные счета-фактуры с кодом вида…
- Корректировка НДС за прошлые периоды в 1С ИФНС прислала "Информационное письмо о выявлении несформированного источника и необходимости внесения изменений в налоговую декларацию" .В приложенной таблице перечислены операции…
Статьи по этой теме
- Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в 7 раздел декларации по НДС? Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в раздел 7 декларации по НДС с нужным кодом? Для…
- Разъяснено, в течение какого срока можно представить «добровольную» уточненку по НДС Налогоплательщик, обнаруживший в поданной им НДС-декларации недостоверные сведения, а также ошибки, не приведшие к занижению налога, вправе внести необходимые корректировки…
- Ошибка с кодом 2 при отправке Перечня заявлений о ввозе товаров в 1С Титульный лист Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Приказ ФНС РФ от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@): добавлены коды…
- Является ли организация налоговым агентом по налогу на прибыль при импорте товаров из ЕАЭС? Импортируем товары из ЕАЭС. Сдаем декларацию по косвенным налогам ежемесячно. Затем принимаем косвенный НДС к вычету. Платим поставщику из Казахстана…
Здравствуйте!
Налоговые декларации с кодами 22 и 54 будут приняты ФНС как две разные декларации, потому для исправления предлагаю отправить в ФНС две декларации по НДС:
1) уточненную декларацию с кодом 22 с нулевыми показателями
2) первичную декларацию с кодом 54.
Материалы по теме:
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?