Добрый день, мы сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024 за реорганизованную организацию с кодом налогового периода «22» и кодом по месту нахождения (учета) 215. Теперь понимаем, что налоговый период «22» указали неверно и его необходимо исправить на код налогового периода «54». Как сформировать такую уточненную Декларацию по НДС в 1С-Бухгалтерия (КОРП редакция 3.0 (3.0.156.17) )?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Налоговые декларации с кодами 22 и 54 будут приняты ФНС как две разные декларации, потому для исправления предлагаю отправить в ФНС две декларации по НДС:
1) уточненную декларацию с кодом 22 с нулевыми показателями
2) первичную декларацию с кодом 54.
Материалы по теме:
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?