В 1С ЗУП удержано из зарплаты сотрудника в счет погашения долга перед организацией. В 1С БУХ он обозначен как контрагент и покупатель ( как семья). Какой проводкой и/или документом можно закрыть его долг в БУХ.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если зарплата ведется в ЗУП, в БУХ нам нужно скорректировать только проводки. Для это проводим документ «Операция введенная вручную», где списываем долг с 76 (или другого счета, где долг учитывается) на 91 счет.
Добрый день. Не совсем поняла, почему на 91?
Смотрите: в БУХ сотрудница у нас как покупатель (контрагент-она с мужем, как семья и имеет другое наименование), у них долг перед организацией за оказанные им услуги(обучение ребенка), в ЗУП она-сотрудница, по ее заявлению, мы удерживаем долг из зарплаты равными долями ежемесячно.
При синхронизации ЗУП и БУХ, они конечно не стыкуются. Какой проводкой я могу закрыть долг ее как покупателя в БУХ. Учитывая, что в ЗУП и БУХ она по разному звучит…
Добрый день! Изначально я поняла, что необходимо просто списать задолженность, поэтому предложила 91 счет. Если есть задолженность по другому счету, то её можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную», например создав проводку между 76(62) и 76(73) смотря на каких счетах есть задолженность. Т.е. через какой счет провели удержание (73, 76) и на каком счете задолженность как у покупателя (76,62).
Спасибо большое! Значит так можно….