В 1С ЗУП удержано из зарплаты сотрудника в счет погашения долга перед организацией. В 1С БУХ он обозначен как контрагент и покупатель ( как семья). Какой проводкой и/или документом можно закрыть его долг в БУХ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрыть долг сотрудника перед организацией в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание дебиторской задолженности ИП в 1С Добрый день. Проводим инвентаризацию. Есть контрагенты, которых по разным причинам исключили из ЕГРЮЛ. По Учетной политике, в нашей организации, резервы…
- Резервы по сомнительным долгам в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, 1 С бух 3.0 правильно ли формирует резервы по сомнительным долгам в рублях? И есть ли…
- Корректировка сальдо по зарплате в 1С Бух 8.3, если регистры расходятся со счетом 70 Как провести корректировку текущим периодом задолженности по заработной плате в 1 С Бух : сальдо по счету 70 не совпадает…
- Одному сотруднику есть начисление по разным должностям в 1С Добрый день, зарплата ведется в 1 С Бух. 1. Как у сотрудника в 1С Бух. убрать пересортицу в зарплате, по…
Статьи по этой теме
- Особенности и учет резервов сомнительных долгов в БУ и НУ в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Учет резервов по сомнительным долгам с ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. В 1С учет резервов ведется в разрезе: контрагентов;…
- Создание резервов по сомнительным долгам в 1С Видео: Настройки учета резервов по долгам Видео: Создание резервов по долгам Настройки учета резервов по долгам Настройки учетной политики в…
- Как настроить начисление резерва по сомнительным долгам в БУ вручную в 1С? Нужно ли ставить флажок в Учетной политике о начислении резерва в БУ, если хотим вручную начислять резерв в 1С? Если…
Добрый день! Если зарплата ведется в ЗУП, в БУХ нам нужно скорректировать только проводки. Для это проводим документ «Операция введенная вручную», где списываем долг с 76 (или другого счета, где долг учитывается) на 91 счет.
Добрый день. Не совсем поняла, почему на 91?
Смотрите: в БУХ сотрудница у нас как покупатель (контрагент-она с мужем, как семья и имеет другое наименование), у них долг перед организацией за оказанные им услуги(обучение ребенка), в ЗУП она-сотрудница, по ее заявлению, мы удерживаем долг из зарплаты равными долями ежемесячно.
При синхронизации ЗУП и БУХ, они конечно не стыкуются. Какой проводкой я могу закрыть долг ее как покупателя в БУХ. Учитывая, что в ЗУП и БУХ она по разному звучит…
Добрый день! Изначально я поняла, что необходимо просто списать задолженность, поэтому предложила 91 счет. Если есть задолженность по другому счету, то её можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную», например создав проводку между 76(62) и 76(73) смотря на каких счетах есть задолженность. Т.е. через какой счет провели удержание (73, 76) и на каком счете задолженность как у покупателя (76,62).
Спасибо большое! Значит так можно….