В 1С ЗУП удержано из зарплаты сотрудника в счет погашения долга перед организацией. В 1С БУХ он обозначен как контрагент и покупатель ( как семья). Какой проводкой и/или документом можно закрыть его долг в БУХ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрыть долг сотрудника перед организацией в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как свернуть базу Как сократить базу бух 3.0, если бух 2.0 обновили на бух 3.0 с 01.01.20г и надо убрать документы с 2011г…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С Добрый день. Ведём ЗП в ЗУП (затем синхронизация в 1С БУХ). В сентябре 2023г. обнаружили, что излишне удержали у сотрудницы…
- Дивиденды при выгрузке из ЗУП в 1С Незарплатные доходы – по аренде, дивиденды для учредителя- сотрудника и учредителя - несотрудника при синхронизации ЗУП и Бух.программы как отражаются…
- Разница между доходами в БУ и НУ в 1С Здравствуйте! Поступило требование, в котором необходимо пояснить несоответствие бух.отчетности и доходов по декларации (налог на прибыль), пояснить разницу по строке…
Статьи по этой теме
- Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С
- Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
- Как синхронизировать несколько организаций в ЗУП 3 с БП 3? Есть одна база ЗУП 3 с двумя организациями и две отдельные базы БУХ 3 с теми же организациями. Как в…
- Несущественные активы в БФО с 2021 в 1С В бухотчетности за 2021 год раскрывается способ отражения в БФО последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ…
Добрый день! Если зарплата ведется в ЗУП, в БУХ нам нужно скорректировать только проводки. Для это проводим документ «Операция введенная вручную», где списываем долг с 76 (или другого счета, где долг учитывается) на 91 счет.
Добрый день. Не совсем поняла, почему на 91?
Смотрите: в БУХ сотрудница у нас как покупатель (контрагент-она с мужем, как семья и имеет другое наименование), у них долг перед организацией за оказанные им услуги(обучение ребенка), в ЗУП она-сотрудница, по ее заявлению, мы удерживаем долг из зарплаты равными долями ежемесячно.
При синхронизации ЗУП и БУХ, они конечно не стыкуются. Какой проводкой я могу закрыть долг ее как покупателя в БУХ. Учитывая, что в ЗУП и БУХ она по разному звучит…
Добрый день! Изначально я поняла, что необходимо просто списать задолженность, поэтому предложила 91 счет. Если есть задолженность по другому счету, то её можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную», например создав проводку между 76(62) и 76(73) смотря на каких счетах есть задолженность. Т.е. через какой счет провели удержание (73, 76) и на каком счете задолженность как у покупателя (76,62).
Спасибо большое! Значит так можно….