Отключение раздельного учета по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Несколько лет товар на экспорт считался сырьевым и велся раздельный учет НДС. Теперь выяснилось что это ошибка и это несырьевой товар. Подскажите как убрать НДС из блокировки, чтобы он принимался к вычету в обычном порядке. Таких сумм много есть из предыдущих периодов.

Раздельный учет велся только для экспорта.

Метки вопроса: —
Все комментарии (19)
  1. И еще впрос. А если снять галочку — сырьевой товар в классификаторе ТН ВЭД прошлые периоды не полетят? Совсем отключать раздельтный учет уже с начала нового года.

  2. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Установка Элемента (галочки), что товар сырьевой не является периодическим, поэтому, если решите убрать галочки, то прошлые периоды уже не перепроводить.

  3. Добрый день! Сделала отключение раздельного учета НДС. По б/у все корректно, а по регистрам у меня похоже много несоответветствий. Экспаресс проверка выдает ошибки ведения книги покупок. Как это можно исправить?
    Потом попыталась заполнить книги покупок за следующий квартал. Остатки перенесенные при отключении к вычету не принимаются, но заполняется книга покупок по ставке %. Проводки проходят по счету 19.07 и это у меня отрицательтные значение в оборотке. Как с этим быть?

  4. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Надо смотреть записи в регистрах, которые сформировались при отключении Раздельного учета и корректировать их уже вручную.

    Попробуйте на одном примере: вижу отличие в счете учета НДС, с минусом по 19.07, с плюсом по 19.03. Замените 19.03 на 19.07
    Проверьте: уйдет ошибка или нет.
    Так надо каждую ошибку проанализировать.

    Я же правильно понимаю, что вы отключаете раздельный учет с 4кв2023 и были созданы движения по регистрам 30.09.2023?

  5. Я отключаю с 3 кв 2023. А где заменить 19.07. в проводках книги покупок?

  6. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    При отключении раздельного учета, у вас автоматически были созданы документы Операции, введенные вручную.

    Найдите документ, по которому проходят записи в регистры по НДС и там уже корректируйте.

  7. Счет 19.07 заполняется уже после отключения раздельного учета, при заполнении книги покупок по ставке 0 % . Из какого регистра берутся эти данные?

    Сделала частичный пока анализ ошибок, почему то автоматически в регистр НДС предъявленный не попали суммы, которые были заблокированы до подтверждения ставким 0%. И суммы востановленные по коду 21. Их следует туда добавить вручную?

  8. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    А при переводе остатков по счету 19 записи по такому НДС есть?

    При отключении раздельного учета НДС используются данные по регистрам накопления:
    — Раздельный учет НДС (по нему сторнируются все записи с видом движения Приход)
    — НДС предъявленный, реализация 0% (по нему также сторнируются все записи с видом движения Приход)
    — НДС предъявленный (в него вносятся записи, по которому НДС будем принимать к вычету).

    Перед этим переносим данные (сальдо) со счета 19 с заполненным субконто (Принимается, Блокируется и т.д.) на счет 19 без данных по виду распределения.
    С этим я так поняла у вас все было в порядке.

    Для сравнения, что попадает, а что нет, можно сформировать в текущей базе (в которой еще не отключили раздельный учет) универсальный отчет по регистрам накопления Раздельный учет НДС и НДС предъявленный, реализация 0% (Имя таблицы = Остатки и обороты) и в базе, в которой вы отключили раздельный учет также сформировать такие отчеты.
    Сравнить их, данные в базе с отключенным учетом должны обнулится, не должно быть остатков.
    И все, что мы убрали из регистров накопления Раздельный учет НДС и НДС предъявленный, реализация 0% должно попасть в регистр НДС предъявленный.

    Переход сложный, а данных у вас, как я понимаю, много, возможно что-то обработалось не корректно, тогда надо будет добавить данные вручную.

  9. НДС предъявленный, реализация 0% по нему не обнуляется регистр автоматически. Это так и долждно быть или ошибка? Получается надо либо вручную обнулять, либо как то в б/у преводить данные суммы на счет 19.07. Если можно мне бы образец ручной записи в операции, как обнулить регистр НДС предъявленный, реализация 0% , чтобы все коректно легло.

  10. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Сформируйте, пожалуйста, универсальный отчет по регистру накопления
    НДС предъявленный, реализация 0%
    Имя таблицы = Остатки и обороты

    Приложите скрин.

  11. Скрин экрана весь не входит отчет. В пдф выгрузила. Это после отключения ничего не обнулилось.

  12. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Это скрин из текущей базы, где еще не отключено распределение НДС или из копии?
    Меня смущает, что по некоторым позициям есть расход, но нет прихода в данный регистр (ни нач.остатка, ни текущего прихода).

  13. Это скрин регистра после отключения раздельного учета.

  14. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    А можно такой же регистр только без отключения распределения.
    У вас большое движение по регистрам, трудоемкая работа по отключению.
    И еще, после отключения пытались месяц закрыть по НДС на 30.06.2023, все процедуры провели и вот такой регистр как приложили получился?

  15. Судя по всему много ошибок в регистре. Похоже он не изменился совсем.

    Я не могу переформировать книги покупок там есть ручные корректировки.

  16. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Получается только ручное закрытие, попробуйте через Операцию, введенную вручную добавить регистр накопления НДС предъявленный, реализация 0%.
    И скорректируйте несколько строк, создайте записи по строкам Приход и Расход со знаком минус, т.е. обнуляете каждую запись.

    Посмотреть как заполнен регистр изначально можно «провалившись» через Универсальный отчет в расшифровку суммы и выбрать Регистратор, сформируется отчет, в котором будет видно какой документ создал запись. Открываете через отчет этот документ, смотрите как заполнен регистр и создаете такую же запись только со знаком минус.

    Предлагаю сделать корректировки по нескольким записям, закрыть 3 квартал по НДС, и посмотреть, что попадает в книгу покупок.

  17. Да спасибо, я тоже думаю, что придется идти таким путем, но ошибок очень много. Придется заниматься этим долго. Сейчас приняла решение сначала принять к вычету весь НДС по экспорту, а потом попробовать уже отключить раздельный учет. И паралелльно исправляю регистр пока только за 2023год чтобы хотя бы книга покупок заполнянлась корректо на 3 квартал. Все минусы списала формированием книги продаж за 2 кавртал сделал без проводок по б.у. , теперь они прошли по регистру НДС предъявленный и не попадают в следующие книги.

  18. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Правильное решение, спасибо, что поделились!

Комментарии закрыты.