Добрый день !
Подскажите как правильно списать НДС на НЕ принимаемые расходы, делаю как у вас показано в уроке
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/putevoditel-po-dokumentam/nds-putevoditel-po-dokumentam/dokument-spisanie-nds.html
на счете 19 сумма задраивается. Что делать со счет фактурой? Может ее не надо проводить ?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Вы правы, сч/фактуру проводить не нужно, у вас, как поняла её нет, потому и списание НДС не подтверждённого сч/фактурой поставщика.