Списание НДС не подтверждённого счет фактурой поставщика в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день !
Подскажите как правильно списать НДС на НЕ принимаемые расходы, делаю как у вас показано в уроке
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/putevoditel-po-dokumentam/nds-putevoditel-po-dokumentam/dokument-spisanie-nds.html
на счете 19 сумма задраивается. Что делать со счет фактурой? Может ее не надо проводить ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Здравствуйте, Ольга!

    Вы правы, сч/фактуру проводить не нужно, у вас, как поняла её нет, потому и списание НДС не подтверждённого сч/фактурой поставщика.

Комментарии закрыты.