Добрый день !
Подскажите как правильно списать НДС на НЕ принимаемые расходы, делаю как у вас показано в уроке
на счете 19 сумма задраивается. Что делать со счет фактурой? Может ее не надо проводить ?
Добрый день !
Подскажите как правильно списать НДС на НЕ принимаемые расходы, делаю как у вас показано в уроке
на счете 19 сумма задраивается. Что делать со счет фактурой? Может ее не надо проводить ?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
Вы правы, сч/фактуру проводить не нужно, у вас, как поняла её нет, потому и списание НДС не подтверждённого сч/фактурой поставщика.