Как вести раздельный учет без включения функциональности Раздельный учет НДС в 1С

Вопрос задал ov***@prmsrv.com

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
Компания ОСНО (Исполнитель) планирует в сентябре 2023 г. заключить Договор по оказанию реставрационных услуг, которые НДС не облагаются на основании пп 15 п 2 ст 149 НК РФ. Что влечет ведение раздельного учета НДС.
Возможно ли организовать в программе 1С раздельный учет без использования Настройки налогов и отчетов — Раздельный учет НДС?
Спасибо.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если это разовая история. То не имеет смысла включать раздельный учет входящего НДС в 1С — это далеко непростой процесс.

    Можно в ручном режиме сделать все необходимые расчеты.

    Прямой входящий НДС, который именно к этой деятельности относится, включить в стоимость покупок. Применить документ

    Документ Списание НДС в 1С

    Предварительно в счете-фактуре надо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.

    По общехозяйственному входящему НДС (аренда, связь, канцтовары…) может и не понадобится так делать, если по правилу 5% пройдете

    Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС

    Будет подход аналогичный тому, что здесь предложен. Потому что по займам также нет особого смысла вести раздельный учет входящего НДС в 1С.

    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

    Под видео в этом материале есть файл, в котором можно сделать свой расчет по раздельному учету вх. НДС.

    Материалы по теме раздельный учет НДС здесь.

    1
  2. Добрый день, Мария.
    Спасибо за помощь.
    Уточняющий вопрос. Если мы принимаем решение не использовать Настройки Раздельный учет НДС в 1С, будем вести вручную, то как входной НДС по необлагаемым операциям учитывать в стоимости товаров (работ, услуг)? В ссылке ранее Вами предложенной «Документ Списание НДС в 1С» рассматривается списание НДС на сч.91.02, а такой вариант каким образом отнести НДС на стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) не рассмотрен.

    1. В документе Списание НДС надо указать тот счет учета, который нужен.
      В примере Д 91.02. Это может быть и Д 26, и Д 44 счетов.

      Можно в копии базы отразить такие операции вплоть до Закрытия месяца, чтобы посмотреть на финальный результат
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      .

      1

Комментарии закрыты.