Добрый день!
Помогите отразить в 1С такую операцию.
Мы на ООО купили помещение, на это помещение 50 миллионов взяли займ у физлица. Получилось так, что помещение не построилось и стоит недостроем. Долг ООО висит перед физлицом, который дал в займ деньги. В итоге решили за долги перерегистрировать помещение на физлицо, которое дало займ, и таким образом расплатиться с ним. Как это отразить в 1С?
Договоренность такая: хотят зарегистрировать договор займа с обременением, что если не получится вернуть займ, этот недострой переходит физлицу, который выдавал займ. И если займ ООО не возвращает, то они подписывают отступное, и этот недострой переходит физлицу. И вопрос: как отступное отразить в 1С?
Здравствуйте Анна! Спасибо, что взялись за вопрос.
Договоренность такая. Хотят зарегистрировать договор займа с обременением, что если не получится вернуть займ этот не дострой переходит физлицу, который выдавал займ. И если займ ООО не возвращает, то они пописывают отступное и этот недострой переходит физлицу. И вопрос как отступное отразить в 1С?
Здравствуйте!
Отражение займов автоматизировано в 1С частично,
специального документа для передачи обременения нет.
Предлагаю:
Для продажи ОС, учитываемого на счете 08.04.1 оформить
Перемещение товаров:
— счет отправителя — 08.04.1;
— счет получателя — 41.01
Отразить передачу ОС со счета 41 документом Реализация (акт, накладная, УПД)
Документом Корректировка долга или Операция введенная вручную отразить взаимозачет
Спасибо за ответ! А отразить эту недвижимость нужно на сч. 08.04.1, на данный момент у нас она висит на сч. 76 так как акт о ввод эксплуатацию нет и не будет, потому что здание признали недостроем.
Уточните, пожалуйста, этот вопрос — потому что у счета 76 должна быть аналитика — контрагент, договор?
Вопрос такой, как правильно отразить не дострой, который признали, что никогда не достроят?
Правильно:
собрать все расходы на незавершенное строительство на счете 08
Спасибо большое за помощь!