В авансовом отчете на вкладке Авансы ошибочно заполняется сумма, выданная как возмещение перерасхода в 1С

Вопрос задал Юлия В. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
При оформлении документа «Авансовый отчет» в графу «Авансы» автоматически подставляется сумма, выданная сотруднику ранее как возмещение перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Как этого избежать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Приложите, пожалуйста, скрины, как оформлен предыдущий авансовый отчет и списание с р/с по возмещению перерасхода, а также ОСВ по счету 71 с отбором по этому сотруднику. Для удобства можно собрать в один word-файл. Смоделирую ситуацию по вашим данным.

  2. Добрый день. В АО на вкладку Авансы подтягивается последний введенный по сотруднику документ, которым были выданы деньги в подотчет.

    Это связано с тем, что деньги в подотчет выдаются на предстоящие расходы, а не как возмещение затрат.

    Если буквально следовать Плану счетов, то возмещение надо через счет 73 проводить
    Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
    Если это трудоемко, то в Учетной политике закрепите, что отражаете такие операции через счет 71.
    Тогда обычный авансовый отчет. И вручную очистить вкладку Авансы.

    Дополнительно
    Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция

Комментарии закрыты.