Добрый день!
При оформлении документа «Авансовый отчет» в графу «Авансы» автоматически подставляется сумма, выданная сотруднику ранее как возмещение перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Как этого избежать?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Приложите, пожалуйста, скрины, как оформлен предыдущий авансовый отчет и списание с р/с по возмещению перерасхода, а также ОСВ по счету 71 с отбором по этому сотруднику. Для удобства можно собрать в один word-файл. Смоделирую ситуацию по вашим данным.
Добрый день. В АО на вкладку Авансы подтягивается последний введенный по сотруднику документ, которым были выданы деньги в подотчет.
Это связано с тем, что деньги в подотчет выдаются на предстоящие расходы, а не как возмещение затрат.
Если буквально следовать Плану счетов, то возмещение надо через счет 73 проводить
Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
Если это трудоемко, то в Учетной политике закрепите, что отражаете такие операции через счет 71.
Тогда обычный авансовый отчет. И вручную очистить вкладку Авансы.
Дополнительно
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция