Добрый день!
Делаю корректировку реализации, т.к. продали МЦ монитор в прошлом году без РНПТ. Сделала инвентаризацию, получила РНПТ через уведомление в налоговой. Делаю корректировку реализации Вид операции «Исправление в первичных документах» дата сегодняшняя, все позиции оставляю как есть, кроме монитора (скрин1). В разделе Расчеты поставила галочку что отчетность сдана (срин2). Далее вроде все правильно по движению документа, сравниваю как тут https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/korrektirovka-realizatsii-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya.html . Но у меня попадают суммы на Дт91.09 Кт 99.01.1 и цифры высвечивают на конец 2022г. в ОСВ в размере 9700,00. Откуда? Как поправить так, чтобы не затрагивался прошлый период? Исправление этого года, ошибка несущественна, отчетность сдана. В доп. лист по НДС за 2кв 2023г. попадает, суммы итоговые и ндс не меняются.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Любовь!
Данной проводкой Дт91.09 Кт 99.01.1 отражена прибыль от прочих видов деятельности.
Уточните, пожалуйста, монитор прослеживаемым когда делали, создавали новую номенклатуру или вносили изменение в существующую?
Может быть полезен материал:
Исправления по прослеживаемым товарам у продавца .
вносили изменение в существующую
Отражать корректировку, в документе корректировка реализации поменяйте на Отражать только в учёте НДС.
Добрый день!
Поправила, в приложении движение, вроде все ок. В книге продаж в доп. лист попадает. Еще надо подать корректировку за прошлый период по НДС?
Отлично, что всё получилось🙂
Корректировку целесообразнее подать, т.к. товар прослеживаемый.
Спасибо )