Добрый день!
Делаю корректировку реализации, т.к. продали МЦ монитор в прошлом году без РНПТ. Сделала инвентаризацию, получила РНПТ через уведомление в налоговой. Делаю корректировку реализации Вид операции «Исправление в первичных документах» дата сегодняшняя, все позиции оставляю как есть, кроме монитора (скрин1). В разделе Расчеты поставила галочку что отчетность сдана (срин2). Далее вроде все правильно по движению документа, сравниваю как тут https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/korrektirovka-realizatsii-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya.html . Но у меня попадают суммы на Дт91.09 Кт 99.01.1 и цифры высвечивают на конец 2022г. в ОСВ в размере 9700,00. Откуда? Как поправить так, чтобы не затрагивался прошлый период? Исправление этого года, ошибка несущественна, отчетность сдана. В доп. лист по НДС за 2кв 2023г. попадает, суммы итоговые и ндс не меняются.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте, Любовь!
Данной проводкой Дт91.09 Кт 99.01.1 отражена прибыль от прочих видов деятельности.
Уточните, пожалуйста, монитор прослеживаемым когда делали, создавали новую номенклатуру или вносили изменение в существующую?
Может быть полезен материал:
Исправления по прослеживаемым товарам у продавца .
вносили изменение в существующую
Отражать корректировку, в документе корректировка реализации поменяйте на Отражать только в учёте НДС.
Добрый день!
Поправила, в приложении движение, вроде все ок. В книге продаж в доп. лист попадает. Еще надо подать корректировку за прошлый период по НДС?
Отлично, что всё получилось🙂
Корректировку целесообразнее подать, т.к. товар прослеживаемый.
Спасибо )