Добрый день! Проводим авансовый отчет, как правильно отразить кассовый чек на доставку товара, в транспортной организации, получая товар, сотрудник оплатил как физлицо, акт оказанных услуг транспортная организация выдает только юр.лицам, с которыми заключен договор, т.к. наш сотрудник оплатил как физик, ему выдали только чек. Теоретически это доп.расход, который накладывается на себестоимость товара, как в данной ситуации отразить в программе? На вкладке прочее авансового отчета нет окошка, где можно выбрать документ поступления товара, чтобы привязать этот доп.расход к товару. Как вариант выбрать субконто транспортные расходы и 44 счет, но тогда не будет привязки как доп.расхода к конкретному товару




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте, Мария!
По чеку вряд ли можно определить за что оплатил сотрудник, потому, как доп. расходы по авансовому отчёту учесть не получится, т.к. накладной нет, здесь только в расходы.
Если будет накладная, можно такой вариант, смотрите, пожалуйста, обсуждение:
Авансовый отчет (транспортные услуги по доставке груза) .
Галина, добрый день! Помимо чека у нас есть накладная, не совсем типовой формы от транспортной компании. Где указан наш поставщик, адрес, получатель указана наша организация, через запятую ФИО нашего сотрудника, который и оплачивал перевозку. Наименование услуги и кто плательщик (получатель), стоимость услуги. Накладную подпишут
Отлично, Мария!
Тогда отражение следующее:
В авансовом отчёте, во вкладке Оплата:
Чек предоставленный сотрудником;
Номенклатура — Доставка;
Поставщик — Транспортная компания;
Счёт затрат — 60.
Далее, к поступлению товара — поступление Доп. расходов;
Контрагент — Транспортная компания.
спасибо)