Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть в след.ситуации: компания оказывается услуги с НДС и без, когда мы в 1-м кв выставили счф на аванс на всю сумма платежа, т.к. в момент получении предоплату не знали какие конкретно услуги будем оказывать. Во 2м квартале мы оказали услуги на всю сумму без НДС
Вопрос — как скорректировать счф?
В декларации НДС за 1кв мы формируем доп.лист и в нем сторнируем запись. А что делать с самой счф? Сделать исправленную счф в которой будет ноль?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Есть два пути:
Подробнее, в материале:
Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС? .