Планируемая дата не совпадает с фактической

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте, при проверке пропустили что в начислении зарплаты за январь планируемая дата выплаты стоит 31.01, фактически выплата была в феврале, можно сейчас это как то исправить? выплаты все прошли вплоть до зарплаты за март. В феврале и марте расхождений нет по плановой и фактической дате.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!
    Если проблем с дальнейшим учетом ндфл нет, я бы оставила в программе без изменений.
    Прикладываю ссылку на публикацию информацию об ошибки: ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЮТ ПЛАНОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ .
    Когда я на практике встретила такую ситуацию, у меня были последствия — ндфл в марте рассчитывался не верно. В тот момент релиз был 3.1.25.37. Мне пришлось исправить дату документа в документе января и пересчитать ндфл.
    То есть это очень трудозатратное занятие, которое влечет изменение сумм ндфл по итогу за месяц. Так как при смене даты выплаты будут применены вычеты февраля.
    Если Вы планируете исправлять, рекомендую протестировать исправление на копии базы.
    Прикладываю ссылку: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  2. Я боюсь что я уже поторопилась и исправила дату, задвоились стандартные вычеты в феврале, это все вылезло в 6-НДФЛ(((( придется наверное проходить весь трудоемкий процесс( скажите с чего начать последовательность шагов

  3. Из ссылки на статью «Осторожно! Если исправить планируемую дату выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов, то будет выполнен пересчет НДФЛ по всем сотрудникам (не только по сотрудникам из этого документа, а по всем), возможно удобнее поправить дату обработкой Групповое изменение реквизитов» а а как поправить дату обработкой Групповое изменение реквизитов? или в моем случае уже поздно это применять?

  4. Вы успели сделать копию базы или уже носили изменение в рабочей базе?
    Групповое изменение реквизитов уже не поможет.
    С другой стороны, некоторые организации не боятся пересчитать ндфл с января. Да это потребует внести изменения в бухгалтерской программе. То есть мы оставим суммы начислений по сотрудникам, расчет страховых взносов без изменений. Ведомости на выплату мы не будем менять, так как сотрудники получили доход. У нас изменится сальдо на конец месяца, исчисленный ндфл по месяцам. Но таким образом мы получим правильный учет, в год у нас еще длинный. Может бы мы рассмотрим это вариант? Сколько у Вас сотрудников. Начисление и выплату делаете всем сразу или по подразделениям. Какой у Вас релиз программы?

  5. Здравствуйте, релиз последний, 10 человек думаю реалтно всех пересчитать и сделать все правильно пока аванс не посчитан

  6. Тогда рекомендую следующую последовательность действий:
    — выгрузить/распечатать отчеты по начисление с января по март. Чтобы по каждому сотруднику было видно: начисление, удержание, выплата. Если что-то пойдет не так, у нас будут исходные данные
    — отменить проведение всех документом начисление и выплат за 2023 год
    -проводим начисление аванса, проверяем планируемую дату выплаты. Если нужно меняем
    — проводим документ ведомости в банк. Не меняем, не перезаполняем его. Просто проводит
    — проверяем все документы начисления за январь и проводим их
    — проводим ведомости на выплату января.
    — проверяем учет с помощью публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Если все в порядке переходим к следующему месяцу. Также последовательно проводим сначала начисление — затем выплата.

  7. Здравствуйте, какие отчеты более информативны по НДФЛ, которые нужно сформировать и сохранить

  8. Я на практике теперь использую все шаги из публикации. То есть я бы сказала, что обязательный минимум теперь.
    В разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам:
    1) Подробный анализ ндфл по сотруднику — это когда нужно проанализировать одного сотрудника.
    2) Проверка раздела 1 формы 6 ндфл — проверить удержан ли весь ндфл или нет
    3) Анализ ндфл по документам основания — удобно проверять удержанный ндфл по 1 сотруднику (по кнопке Настройки — указать нужного)

  9. Здравствуйте, я все пересчитала вроде получилось красиво, есть небольшие вопросы, стандартные вычеты в январе предоставлялись с аванса, в феврале с аванса и с заработной платы, в марте с заработной платы, сейчас сделала начисление за первую половину вычетов нет. Может это из за того что я дату выплаты поправила. В 6-НДФЛ сумма предоставленных вычетов заполнена правильно. Второй нюанс мне не нравится расчет по одной сотруднице , почему программа сторнирует сумму НДФЛ с аванса из ведомости выплаты НДФЛ с заработной платы за месяц( почему то только у нее одной. Вопрос еще у меня в 6-НДФЛ был возврат излишне удержанного НДФЛ в феврале за декабрь, мне дату возврата ставить 31.12.2022?

  10. Если мы говорим про вычеты, прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/skolko-vychetov-predostavit-pri-zarplate-200-tys-rub-osobennosti-ucheta-v-2023.html .
    Дату возврата в 6 ндфл мы ставим, то число когда сотрудник получил сам возврат. Прикладываю публикацию: Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3 .
    Если мы говорим, что у другого сотрудника есть проблемы в учете, пожалуйста, задайте новый вопрос, приложив
    — расчетный листок с января по апрель
    -подробный анализ ндфл по сотруднику.
    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

  11. Здравствуйте, хорошо, спасибо за помощь

    1
  12. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.