Добрый день! Хотим списать со сч 62,21 в счет 63. Пробуем через корректировку долга. Списание задолженности, задолженность покупателя. И выбрав покупателя, у нас не нет ни каких договоров. Хотя договоры есть. Правильно ли мы выбрали операцию «Корректировку долга»? Как провести эту операцию?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для списания задолженности используется документ «Корректировка долга», вид операции «Списание задолженности», Списать «Задолженность покупателя».
Нажимаете «Заполнить» на вкладке «Задолженность покупателя», документ заполнится всей имеющейся задолженностью по каждому договору.
Если автозаполнение не происходит, проверьте настройки счета 62.21 — зайти в его карточку и посмотреть, отмечена ли зелеными галочками возможность ведения суммового учета не только по контрагентам, но и по договорам.
Далее в документе «Корректировка долга» на вкладке «Счет списания» указываете счет 63 и заполнить соответствующие данные по контрагенту, договору и документам расчетов.
Проверила, галочки стоят. А договора нет для подбора..
Пришлите, пожалуйста, скан документа «Корректировка долга» после нажатия кнопки «Заполнить»?
Не заполняет.
Нам нужно выбрать здесь договор. А договора нет. Может мы ранее что не правильно делали. В оборотке то он есть.
У вас выбрана валюта «руб», это разве не валютная задолженность?
Карточка контрагента.
Нужно выбрать правильную валюту в документе «Корректировка долга». Попробуйте выбрать «EUR»
Получилось! Спасибо!
Еще, можете вернуть ссылки на материалы, которые робот предложил посмотреть, пока вы отвечали?
Подборка робота
Участники ВЭД обязаны продавать 80% валютной выручки
Списание кредиторской задолженности ликвидированного поставщика на УСН
Резерв по сомнительным долгам и списание задолженности при УСН
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.
Спасибо Вам!