Уточненная декларация по НДC если организация как налоговый агент не заплатила и не начислила НДС в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Елена К. (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
В сентябре 2021 года был перечислен задаток для участия в аукционе по заключению договора аренды муниципального имущества. В октябре 2021г заключен договор аренды на основании которого мы являемся НА по НДС. По условиям договора арендная плата перечисляется ежеквартально в первый месяц квартала.
Денежные средства, уплаченные для участия в аукционе был зачислены в счет арендной платы и недостающая часть арендной платы была перечислена в октябре 2021г. НДС как налоговый агент организация не заплатила и не начислила за 2021г. Как мне внести изменения,чтобы составить уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 21г и не перепроводить 21год (Бухгалтерия 8.3)

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Добрый день!

    Уточните, как был оформлен задаток в программе?
    В декларации по НДС задаток не отражался?

  2. Задаток:
    06.09.2021 списание с расчетного счета вид операции: прочие расчеты с контрагентами Д60.02К51
    Арендная плата
    08.10.2021 списание с расчетного счета.
    Декларация по НДС была сдана нулевая. Начисления НДС как НА не было.
    Была перечислена сумма НДС как НА 17493 руб, но как она была рассчитана непонятно.

  3. Приложение № 1

    Спасибо за уточнение.
    Моделирую пример в базе.
    Сумма 17 493,00, когда была перечислена?
    При перечисление денежных средств, в договоре стоит галочка, что Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

  4. 7.10. 21г перечислен НДС как налоговой агент в сумме 17493 руб (непонятно как рассчитанной), 6 сентября 21г перечислен задаток 441301,4руб, 8 октября 21г перечислена арендная плата в сумме 578008,9 руб, В 1с вид договора Прочее, т. Е. Нет правильного отражения.

  5. Приложение № 1

    Посмотрите, пожалуйста, пример решения вопроса.

  6. Остановилась на пункте 3. Не формируются сч фактуры.

  7. Проверьте п.2, чтобы в проводке Д 60.02 К 51, был указан договор с настройками НА ( как в первом моем скрине в комментарии).

  8. Договор проверила, все как Вы рекомендовали сделала. Скрины в приложении. Не могу зарегистрировать сч\ф НА, в списке не списания с р\с за период 2021г

  9. В документе Сторно, проверьте субконто по счету 51. У вас статья — Аренда Богадельни.

    Еще вариант — попробуйте добавить строку в Регистрацию сф НА вручную.

  10. Статья «Аренда Богадельни» имеет вид движения Оплата товаров,работ, услуг. Думаю это не оказывает влияние на проблему мою. Но исправлю.

  11. Шаг 3 В регистрацию сч\ф НА вручную добавила 2 строки, заполнила. Нажала выполнить. Ничего не произошло. СчФ НА не зарегистрировались.

  12. У меня все получилось. При регистрации счф НА если указать дату текущую 01.03.2023, а не дату платежа то дальше все шаги получаются. Спасибо Вам огромное.
    Еще нужно сделать корректировку долга? Скрин во вложении
    Поступление услуг аренды за 4 квартал 2021г было отражено ручной операцией. Нужно ли здесь что-то менять?

    Оплата НДС НА 07.10.21 года в сумме 17493 руб была проведена как оплата «обычного» НДС, т.е. списание с расчетного счета Д68.02 К 51. Мне исправить так же как указано выше: сторнировать документ и вручную добавить правильные проводки? В 4 квартале 21г нужно было взять в зачет 17 493 руб и отразить в декларации по НДС в разделе 3. Как мне сейчас это сделать?

  13. Приложение № 1

    Для чего хотите сделать Корректировку долга? Чтобы перенести оплату со счета 76.09 на 60.ХХ?
    Если так, тогда вы уже перенести оплату документом Сторно.

    По Списанию с расчетно счета оформляете документ Сторно, второй строкой вносите верные данные.
    Формируете Книгу покупок — Заполнить. Должна заполнится закладка Налоговый агент.
    Но у меня программа не заполнила. Документ заполнила вручную, скрин прилагаю.
    Далее формируете корректирующую декларацию по НДС, проверяете Книгу покупок, Раздел 3 стр.180.

  14. В 2021г поступление услуг отражены операцией вручную Документ поступления отсутствует. Как быть?

  15. Приложите скрин Операции.
    Регистры в документе Операция заполнены, так же как если бы это был документ Поступление?

  16. В операции должен быть начислен НДС, а начисления не было. Скрин во вложении.

  17. Ситуация усложняется.

    После Операции, счет 08.03 как закрыли?

    Правильно будет осторнировать документ Операция. И датой сторнирования создать верный документ поступления по материалу

    Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества

    Тогда все регистры сформируются автоматически.
    Дальше попробовать сформировать Книгу покупок.

    Все сначала выполняйте в копии базы, только когда результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Нужно осторнировать документ Операция. И датой сторнирования создать верный докумет

Комментарии закрыты.