Добрый. Посмотрите пож. Все правильно? Семенов-делает мебель. Номенклатурная группа (для примера) Селеста 1600 Подъемный механизм, в нее входят- (Селеста 1600 ПМ зеленая; Селеста 1600 ПМ красная и т.д-цвет ткани)-правильно ли я понимаю, что при сделаной мной настройке будет так: сырье и материалы согласно спецификации сформируют себестоимость каждой номенклатуры входящей в НГ при формировании Отчета производства за смену. Стоимость веника купленного, чтоб подметать пол в подразделении (одно подразделение-«производство») за 500 руб и отнесенное на счет 25 раскидает 500 руб. пропорционально стоимости прямых-переменных на каждую НГ (в моем примере на одну НГ Селеста). А если поставить базу распределения Плановая? Заранее сп. за ответ. С уважением, Татьяна
26 неправильно поставила птичку-Управленческие надо естественно




Добрый день, Татьяна.
Не рекомендуется ставить детализацию до Продукции и Учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации.
Посмотрите статью
Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
Да, на 26 в КОРП — можно учитывать как косвенные, так и управленческие.
Теперь про распределение, да счет 25 распределится пропорционально затратам на счете 20 по НГ, в вашем случае, просто отнесется на счет 20 по одной НГ по пустому субконто Продукция. Т.е. распределения не будет.
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Плановую себестоимость можно ставить, если вы по настоящему ее рассчитываете.
По поводу распределения счета 20 посмотрите статьи
Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С
Если будут вопросы пишите.
Я бы рекомендовала все же убрать детализацию до Продукции.
Светлана, я поизучала материалы, убрала в настройках УП -НЗП и все таки оставила «продукцию». При нееденичном выпуске за период одной и той же номенклатуры (релиз КОПР последний) Вы считаете , что будут проблемы с определением себестоимости? Просто хочется все таки более точно видеть действительную себестоимость продукции. (25 базу поставила -прямые расходы и 26 поставила сумма всех прямых затрат) Сп. за ответ.
Добрый день, Татьяна.
Если решили оставить детализацию до Продукции и Учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации.
То обязательно отслеживайте такие ситуации:
1) НЗП формируется только из состава общих прямых (косвенных) затрат: субконто Продукция не заполнено. Если не будет хватать суммы таких затрат НЗП сформируется в меньшей сумме. Придется вручную очищать субконто Продукция
2) Если отразите затраты по субконто Продукция, но выпуска такой продукции не будет, то такие затраты спишутся в Дт 90.02
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Если вообще убрали НЗП (т.е. установлено Не ведется), то при таких настройках документ Инвентаризация НЗП вообще создать нельзя. Все затраты спишутся в Дт 90.02, если по затратам с субконто Продукция нет выпуска.
25 базу поставила -прямые расходы и 26 поставила сумма всех прямых затрат
Это одинаковые базы. Детализация затрат до Номенклатуры не влияет на распределение счетов 25 и 26, она влияет только на распределение счета 20.
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С .
Сп. Огромное!