Добрый день. У меня по сверке с налоговой по пеням да и по суммам переплат по налогам не сходится. Правильно ли понимаю, что суммы которые сходятся либо на ту часть которая числится в налоговой могу списать с принятием к налоговому учету, а остальную просто списать не принимая к НУ. Дело в том, что фирма пришла ко мне уже ранее веденная другой фирмой и в старые суммы, я не решаюсь лезть. Да и был переход с программ 8.2. на 8.3
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, вы все правильно понимаете.
Материал по данной теме:
Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
.
Начислять и списывать те переплаты или пении которые указаны у налоговой не надо? Я понимаю что это лишние операции не нужные, но может для формирования баланса все же надо это сделать? т.к. списанные суммы отразятся в гр.302 При.2.л.2 и в строке 2350
Да, надо списать. Если нет перспектив по возврату такой переплаты, ее следует списать в БУ и НУ как безнадежную к взысканию. Отражение в балансе дебиторской задолженности, которая никогда не будет получена, приводит к формированию недостоверной отчетности.
Но списать в части принимаемой в НУ, на ту сумму которая сходится с данными ИФНС (безопасный способ), тем более, что вы не знаете как была сформирована переплата.
Вы чуть не поняли мой вопрос. У меня в программе нет сумм переплат некоторых и пении которые они выставляют с истекшим сроком более 3х лет.
Вопрос: надо ли мне эти суммы указанные ими начислить в программе, а потом списать?
Как я понимаю они лишние операции сформируют, но отразятся в балансе и Отчете о прибылях и убытках. Или налоговая на это не обратит внимание,?
Вообще у меня мнение сложилось что эти суммы это больничные листы прошлых лет.
Без полного понимания, как эти суммы сформировались в КРСБ, рискованно что-либо отражать у себя.
Некорректные данные могут быть и на стороне ФНС.
Отразить потерянные суммы взносов в доходах для их начисления и потом в расходах для их списания — видится избыточным в данной ситуации. Особенно, когда учет за прошлый период вел другой специалист.
И даже если так сделать, то по ОФР финансовый результат будет ноль, т.к нужен сначала Дт 69, а потом только Кт 69.
Большое спасибо, за подробный ответ. Понимание пришло, согласна с Вами. Спасибо
Рада, если смогла помочь!