ДД! Если товар приобретен в России, или в Белоруссии, и экспортировался в Туркмению (по ТД) по 0% ставке, во входящих поступлениях по ним нужно НДС сч.19 указывать способ распределения «Принимается» Или нужно указать «Распределяется», тк есть товар, который реализуется по этим приходам также на Россию? Как я проставить должна по Комусу, по связи, по услугам? Есть экспорт, оптовая торговля по России, маркетплейсы, Товар, коотрые реализуем без ндс (медизделия, освобожденные от НДС)…Я столкнулась с этим впервые. ставлю учет по разд.ует НДС…
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздельный учет по НДС при поступлении товара из России и ЕАЭС и реализации в дальнее зарубежье в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перепродажа услуги в экспортном контракте, расчет налоговой базы по НДС и прибыли по экспортному контракту в 1С Добрый день! Фирма на ОСНО, занимается производством и продажей своей продукции в России и заграницей. Реализуем продукцию по ставкам НДС:…
- Приобретение импортного товара через агента Отражение ГТД в 1С Добрый день, мы приобретаем товар у российского поставщика ООО "ЛИРР". По условиям договора мы забираем товар в Турции, сами оформляем…
- Какие настройки сделать, чтобы раздел 7 декларации по НДС заполнялся автоматически в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста. Компания на ОСН продает мед. оборудование, некоторые товары продают без НДС на основании рег. удостоверения, как…
- Как принять НДС к вычету , если НДС включен в стоимость и не выделен при поступлении в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН В 2025 году будем работать с НДС 0% (освобождение операций), 10%, 20%, т.к. занимаемся…
Статьи по этой теме
- Как платить НДС по электронным услугам иностранцев в условиях санкций? Источник: Письмо ФНС от 30.03.2022 N СД-4-3/3807@ Информация для: российских покупателей электронных услуг, оказываемых иностранцами Из-за введения санкций у иностранных…
- НДС при реализации товаров на территории ЕАЭС через электронные торговые площадки С 1 июля 2024 изменились правила обложения НДС реализации товаров в ЕАЭС физическим лицам через электронной торговой площадки (ЭТП). Разберем…
- Код страны происхождения и номер таможенной декларации - когда обязательно указывать в кассовом чеке? Реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и «регистрационный номер таможенной декларации (если применимо)» (тег 1231) включаются в состав кассового…
- Изменились ставки НДС при ввозе и реализации фруктов, ягод, пальмового масла Благодаря Федеральному закону от 02.08.2019 N 268-ФЗ с 01.10.2019 перечень продтоваров, реализация которых в РФ облагается по ставке НДС 10%,…
Здравствуйте!
Канцтовары, связь, информационные услуг и т.д. то, что относится ко всем видам деятельности и конкретно отнести к чему-то одному нельзя в целях раздельного учета НДС — Распределяется.
Покупки под деятельность без НДС, которые именно к деятельности относятся — Включается в стоимость.
Покупки по реализацию с НДС 0% — будем считать, что у вас несырьевой товар, то так
Экспорт в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово — реализация в дальнее зарубежье несырьевых товаров
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Подробнее про Способы учет НДС здесь
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Подборка по теме раздельный учет НДС здесь.
Раздельный учет НДС не ведется. Право на принятие НДС к вычету будет возникать по приобретенным товарам, работам, услугам, вне зависимости от подтверждения или не подтверждения ставки 0% при экспорте несырьевых товаров (п. 10 ст. 165 НК РФ).
Т.е. выбрать по товару на экспорт «Принимается»?
Раздельный учет НДС не ведется — имеете в виду, что такие настройки не выполнены в 1С или как-то иначе?
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Если не включен раздельный учет НДС в 1С, то такой аналитики, как Принимается к вычету, Включается в стоимость и т.д. для счета 19 у вас нет. И для вас этот вопрос не актуален.
Если экспорт несырьевой, то можно не вести раздельный учет НДС в 1С.
Если есть сырьевой экспорт и необлагаемые НДС операции, то желательно.
И еще, по услугам таможенного брокера, через которого проводим экспорт, тут НДС «Принимается? или в стоимость включается?
Я включила настройки, поэтому и вопросы. Т.е. по 1% весь НДС по товару «принимается» А услуги брокера?
Так как услуги брокера относятся только к определенному виду деятельности, указываете — Принимаются.
Учитываются в стоимости используете для операций, не облагаемых НДС.
Чтобы точно определиться с ответом, посмотрите здесь
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
В продукты от Комуса, могу по НДС сращу включить в стоимость? А потом спишу сами продукты с ндс входящим спишу на расходы, не уменьш. н/о базу?
Насколько я понимаю, продукция от Комуса используется для всех видов деятельности, значит правильно будет установить способ учета НДС-Распределяется.
Продукция Комуса не вся берется в налоговые расходы..
Альбина, посмотрите тогда такой вариант
Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения
.