Добрый вечер. был договор подряда на сумму 1 056 650,58 (счет 62), заказчик оплатил 1 012 623,47, оставшуюся сумму 44 027,11 (счет 60) провели по акту как услуги ген подряда (мы ему оплачиваем). Формируется дебиторка по 62 и кредиторка по 60. Решили тогда чтобы деньги по счетам туда сюда не переводить, они нам оплатят за вычетом этих расходов. Подскажите пожалуйста как исправить
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата за подрядчика за стройматериалы Доброго времени суток. Мы арендуем помещение. Заключили договор подряда на ремонт помещения. Строительный Торговый Дом (СТД) выставил счет на имя…
- Неправильно считается аванс от заказчика Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) В 2021 году выполнены работы заказчику, от заказчика получен Акт на ген.подрядные услуги. Сумма выполненных…
- Оплата 3-им лицом обязательств по договору за покупателя в 1С Добрый день. Заключили договор подряда с покупателем - ООО "Ромашка". По договору ООО "Ромашка должно оплатить 100% аванса за материалы…
- Оплата третьим лицом и создание счет-фактуры на аванс в 1С Добрый день! У нашей фирмы "Генподрядчик" заключен договор подряда с "Заказчиком", а с фирмой "Субподрядчик" - договор субподряда. "Заказчик" по…
Статьи по этой теме
- Учет договоров ГПХ Видео: Нормативное регулирование Видео: Как подключить учет договоров ГПХ в ЗУП 3.1 Видео: Как зарегистрировать договор ГПХ в ЗУП 3.1…
- Оплата ЕНП третьим лицом в 1С Уплатить налоги за налогоплательщика может третье лицо (п. 1 ст. 11.3 НК РФ, п. 1 ст. 45 НК РФ). Разберем…
- Регистрация договоров ГПХ Налогообложение Вознаграждения по договорам возмездного оказания услуг/подряда облагаются: взносами на: ОПС; ОМС; «травматизм» (если предусмотрено договором) ( пп. 1 п.…
- Расчеты по договору ГПХ в 1С Договором ГПХ называют соглашение между исполнителем и заказчиком в рамках Гражданского кодекса, при этом они не вступают в трудовые отношения.…
Добрый день! Для проведения взаимозачета воспользуйтесь документом Корректировка долга вида Зачет задолженности: Д 60 К 62.
Подробнее:
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
Документ Корректировка долга
.