Добрый вечер. был договор подряда на сумму 1 056 650,58 (счет 62), заказчик оплатил 1 012 623,47, оставшуюся сумму 44 027,11 (счет 60) провели по акту как услуги ген подряда (мы ему оплачиваем). Формируется дебиторка по 62 и кредиторка по 60. Решили тогда чтобы деньги по счетам туда сюда не переводить, они нам оплатят за вычетом этих расходов. Подскажите пожалуйста как исправить




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день! Для проведения взаимозачета воспользуйтесь документом Корректировка долга вида Зачет задолженности: Д 60 К 62.
Подробнее:
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
Документ Корректировка долга
.