Добрый день, Бухгалтерия предприятия ПРОФ демо — последний релиз
При создании корректировки поступления прошлых лет (услуг ) в сторону уменьшения, образуется разница в БУ и НУ на сч 60 и 76.К — в дальнейшем они никуда не уходят и информация остается в ОСВ.
Насколько это корректное поведения программы, и на чем оно основывается?
Здравствуйте, Карина!
В документе Корректировка поступления необходимо делать ручные корректировки по счету 76.К. Подробнее смотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности .
а те операции в Корректировки которые не указаны в этой инструкции нужно просто удалить?
Здравствуйте, Карина!
Уточните, про какие конкретно операции идет речь.
Для лучшего понимания ситуации приведите, пожалуйста скрин первичного документа Поступление (акт, накладная, УПД) все вкладки и Дт/Кт и скрин документа Корректировка поступления.
Здравствуйте, Карина!
Правильно понимаю, что ведете раздельный учет НДС. В документе Поступление (акт, накладная, УПД) какой способ учета НДС указан?
Приведите ОСВ по счету 60, 76.К и 19.04 по данному контрагенту с максимальной аналитикой.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.