Добрый день, нужно отразить в декларации по НДС в 7 разделе операцию по безвозмездной передачи товара (благотворительность) по коду 1010288, подскажите пожалуйста нужно ли заполнять графу 3 в разделе 7?Автоматом она не заполняется,не поймем ошибка у нас или она и не должна заполняться в данном случаи? правильно ли мы понимаем , что в графу 4, попадает НДС восстановленный в книге продаж с кодом 21.,по приобретенному товару (НДС был в зачет взят), который передали безвозмездно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС 7 радел
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет для заполнения графы 3 раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы заполнить графу 3 в разделе 7, необходимо собрать сумму всех покупок, используемых по деятельности, необлагаемой…
- Не отражается РНПТ в УПД при постулении в 1С Добрый день! Подскажите если мы приобрели монитор и в дальнейшем перепродали. Этот товар прослеживаемый. Я заполняю в УПД графу 11…
- Распределение НДС в 7 разделе декларации по НДС, если была реализация ПО в 1С Добрый день. В 1 квартале реализовали ПО без НДС (приобрели так же без НДС). Распределяем НДС за квартал. В УП…
- Ответ на требование по НДС, как заполнить Графы раздела 9 в 1С Добрый день, я отвечаю на требование налоговой по НДС за 2 кв., ФНС сравнила декларацию и РС по одному контрагенту,…
Статьи по этой теме
- Нужно ли вести раздельный учет при реализации товаров не на территории РФ? Как заполнить Раздел 7? Организация реализует услуги не на территории РФ, все что покупаем — не принимаем к вычету, но учитываем в стоимости. Нужно…
- Как заполнить графу 15 в книге покупок при импорте товара? Как заполнить графу 15 в книге покупок при импорте товара? И нужно ли исправлять данные в этой графе вручную в…
- Как заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации лицензий? Приходуем лицензии, как товар на счете 41.04 и реализуем их. При заполнении раздела 7 декларации по НДС не отражается цена…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) позволяет оформить в программе 1С операции поступления от поставщиков ТМЦ. В статье…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ведется ли раздельный учет НДС в 1С
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
.
Нет .
Здравствуйте, Юлия!
Если у вас есть облагаемые и не облагаемые операции, то необходимо вести раздельный учет НДС.
Чтобы Раздел 7 декларации по НДС заполнялся автоматически, должен быть установлен флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета в разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС.
Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий «общий» НДС, а полностью принять его к вычету. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
Как заполнить раздел 7 декларации по НДС смотрите здесь: Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС передачу товаров на благотворительность?
Материал по теме:
Как отразить в учете и декларации по НДС передачу товаров на благотворительность? .