Здравствуйте! Оплатили поставщику за услуги на закрытый расчетный счет, неверную сумму вернул не контрагент, а банк. Какой операцией в программе провести эту сумму, чтобы она прошла по контрагенту, а то повисла на 60 в разрезе контрагента «Банк».
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
В 1С Бухгалтерия проведите эту операцию документом «Поступление на расчетный счет», вид операции «Прочее поступление», плательщик — Банк, который вернул деньги.
В поле «Отражение в БУ» укажите:
Счет расчетов — 60.02
Контрагент — ваш Поставщик
Договор — договор с поставщиком
Документ расчетов с контрагентом — выберите документ «Списание с расчетного счета», по которому вы ошибочно перечислили денежные средства на закрый счет.
После этого счет 60.02 закроется.
Для примера, посмотрите Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН?
.
Спасибо, буду пробовать
Рада помочь! Напишите, получилось ли у вас все сделать?
Да, все получилось! Спасибо!!! Вы как всегда на высоте!