Добрый день! В программе банка произошёл сбой, и банк стал начислять больше процент за эквайринг. Когда это выяснилось, банк перечислил компенсацию на расчётный счёт. Подскажите, как квалифицировать данную сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Компенсация от банка за завышенный эквайринг в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раскрытие банковской гарантии заказчиком в 1С Добрый вечер. У нас сложилась ситуация, когда заказчик обратился банк с требованием об уплате денежных средств по БГ на возврат…
- Учет уплаченного кэшбека через посредника у продавца в 1С Добрый день. Мы продаем товар по полной стоимости розничному покупателю. Покупатель-владелец карты Альфа Банк получает кэшбэк от банка. Далее банк…
- Настройка обмена реестрами зарплатных проектов по технологии DirectBank с Промсвязьбанк в 1С Добрый день. На текущий момент настраиваем директ-банк Промсвязьбанка. Вопрос: как настроить директ-банк по проекту заработной платы, как выгружать через директ-банк…
- Способ выплаты заработной платы Где устанавливается способ выплаты заработной платы (через кассу или банк) не могу найти в программе? Ведомость в банк не заполняется…
Статьи по этой теме
- Банковские операции по учету доходов на АУСН в 1С Оплата от покупателя Оплата от покупателя ЮЛ или ИП. Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление на…
- Кассовые операции на АУСН в 1С Особенности учета кассовых операций при АУСН Настройка ККТ. Администрирование — Настройки программы — Поддержка оборудования — Подключаемое оборудование. Поступления в…
- Директ банк 1С - подключение, настройка Директ банк позволяет организации обмениваться платежными документами с обслуживающим банком напрямую без установки отдельного модуля Клиент банк. Изучив статью, вы…
- Почему в ЗУП может быть недоступна для редактирования «Ведомость в банк» и как ее разблокировать? Почему в ЗУП может быть недоступна для редактирования Ведомость в банк и как ее разблокировать для внесения изменений в документ?…
Здравствуйте!
Начисление компенсации отразите операцией вручную, проводка Дт 76.02 — Кт 91.01.
Поступление на р/счёт. Вид операции — «Прочее поступление», счёт расчётов — 76.02.
Спасибо!