Добрый день. Выставленные УПД выставляем в Управлении торговли, по окончанию периода выгружаем в Бухгалтерию. В конце квартала обнаружили в апреле две отгрузки под одним номером. Она реализация с «0» НДС в Казахстан, другая заводу, который отчитывается по НДС ежемесячно. Как правильно сделать исправления и нужны ли они? И какие последствия? Мы сделали на реализацию завода у себя нумерацию 58/1. Декларацию по НДС еще не сдали.
Или я могу на Казахстан нумерацию 58/1 поставить? а УПД поправить вручную, ИФНС УПД увидит только ведь мои скрины при подтверждении 0% НДС??
Добрый день!
Если в 1С вручную поставить реализацию с «/», то все следующие документы до конца года будут иметь номер 58/2, 58/3, 58/4, 58/5 и т.д.
Если 1С позволяет вам оставить два одинаковых номера, оставляйте как есть.
И проверяйте нумерацию по методике, описанной тут
Сбилась нумерация документов в 1С 8.3: как исправить
Ответственности за нарушение нумерации счетов-фактур нет. Покупателям это тоже не помешает применить НДС-вычет (Письмо Минфина от 12.01.2017г. N 03-07-04/411).
Добрый день, спасибо за ответ, программа дала провести два счет-фактуры под одним номером, способом одна УПД и другая накладная с счет-фактурой. Нарушений нет же в этом?
Нарушение есть (нумерация нарушена ж), штрафа нет.