Добрый день. Заключили договор на топливные карты, и с бензином учет стал отличный. Все понятно и в программе, и с командировками. В настоящий момент эта же компания предоставляет нам услуги такси. Для сотрудников в командировке (до аэропорта…). Подскажите, пожалуйста, как правильно заносить данные расходы в 1С, если счет-фактуру и расшифровку дают в конце месяца, но в личном кабинете мы видим все поездки сотрудников (с фамилиями, маршрутами и деньгами) в реальном времени. А командировки могут переходить на следующий месяц.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата такси по переходящей на другой месяц командировке, если оплата по безналу и есть счет-фактура от поставщика в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата за питание сотрудников на р/с ИП при синхронизации с ЗУП, нужна ли ККТ Добрый день, Организация на ОСНО, работаем в 8.3 и ЗУП 3.0. На территории нашего предприятия имеется столовая только для сотрудников,…
- Оплата НДФЛ удержанного на патенте в 1С Подскажите, пожалуйста, куда и когда уплачивать НДФЛ, удержанный с сотрудников на патенте.
- Расходы на добровольное страхование, поквартальная оплата страховой премии в 1С Организация заключила договор ДМС сотрудников на 1 год. В договоре предусмотрена поквартальная оплата страховой премии. Как правильно завести карточку расходов…
- Как проводить ведомости по питанию в разрезе сотрудников, если оплата производится поставщику питания в 1С Как проводить ведомости по питанию в 1С Бухгалтерия, не в 1С Зарплата и Кадры. Прямой выплаты нет. Компания напрямую оплачивает…
Статьи по этой теме
- Оплата сверхурочных часов по разным формулам для разных сотрудников В организации присутствуют сотрудники, которым оплата сверхурочных начисляется как обычно (и в 1.5, и в 2-ом размере), а есть сотрудники,…
- Как пробить чек на возврат, если была оплата за сотрудников? Как пробить чек на возврат, если была оплата за сотрудников? В типовом функционале отсутствует возможность пробить чек ККТ на возврат,…
- Регистрация и оплата дней диспансеризации в ЗУП 3.1 Разберем, как зарегистрировать дни диспансеризации и их оплату в ЗУП 3.1. Также рассмотрим особенности отражения этих дней в отчёте ЕФС-1…
- Учет и оплата недоработки при суммированном учете рабочего времени При работе на суммированном учете рабочего времени фактически отработанное количество часов за учетный период может оказаться меньше, чем норма часов…
Добрый день!
Работаем по первичным документам — датой акта проводим в 1С.
Расшифровка нужна:
1. Для контроля расходов учитываемых/не учитываемых (непроизводственного характера или надо учитывать в виде натурального дохода сотрудника)
2. Отнесения к определенным видам расходов (командировочные, доставка товара покупателю, представительские и т.д.)
Извините, но я ничего не поняла из Вашего ответа. В акте у меня общие цифры, их я и так набиваю в акт поступлений. Вопрос как вести контроль, т.к. по топливу есть отдельное поступление, а как и в каком документе заводить в программу такси? Для понимания высылаю акт и отчет и сч-ф (которые получаю от фирмы) и распечатку из личного кабинета
Добрый день!
Контролировать надо 7 пункт «Оплата такси».
Возможны варианты:
1. сотрудник воспользовался такси в личных целях — доход сотрудника в натуральной форме (спец обложение НДФЛ и зарплатными взносами);
2. такси доставляло представителей других организаций на переговоры — представительские расходы (нормируемые);
3. доставка срочного заказа покупателю — коммерческие расходы;
4. доставка сотрудника в аэропорт в командировку — командировочные расходы.
и т.д.
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Оплата такси учредителю в 1С .
Добрый день. Ваш ответ понятен. Но вопрос в том — какими документами (через акты от поставщиков или ав.отчеты…) заносить эту информацию. Оплата по банку понятно — 60,07-51 (пл. поручение). Получен акт и счет-фактура (Поступление акт.- по услугам идут зачет аванса 60.06.-60.07 и в расходы 25.10-60.06; по бензину — заполняем Поступление -путевые листы-по каждой топливной карте 10.03-75.15, акт 10.03-60.01 и 75.15-60.01 и при закрытии месяца уходит в затраты на 23 счет) А как правильно в программу завести такси — каким документом? Поступление акт на полную сумму? А где по ФИО? Т.к. авансовый отчет может быть и через месяц, а услуга оказана. Подскажите пожалуйста, как это занести в 1-С
Добрый день!
Т.к. услуга новая сама по себе, типового решения в 1С нет.
Предлагаю на выбор несколько вариантов.
Вариант 1.
Документом «Поступление (акты, накладные, УПД) услугу «оплату такси» относим на расчеты с подотчетниками и они отчитываются по АО вместе с другими расходами в командировке.
Минус этого варианта — некорректная проводка Дт 71 — Кт 60.
Плюс этого варианта — есть учет в разрезе подотчетников/командированных.
Вариант 2.
Документом «Поступление (акты, накладные, УПД) услугу «оплата такси» относим на 76.06 с контрагентом «Яндекс такси», операцией введенной вручную разносим расходы такси по статьям (командировочные, представительские, коммерческие и т.д.)
Минус этого варианты — Контрагент «Яндекс такси» не существует, услуги оказываются разными самозанятыми и ИПшниками.
Плюс — достаточно просто организовать учет, некорректных операций нет.
Вариант 3.
Документом «Поступление (акты, накладные, УПД) услугу «оплата такси» разносим сразу по статьям затрат.
Минус — подменяем понятие самой услуги (Услуги такси нам оказывает не ООО ППР, ООО ППР переносит деньги на счет таксиста)
Спасибо, будем пробовать